?你好 ;? 你們之前原來有支付費用出去嗎 ? 如果補償?shù)脑? 去沖之前的費用或者成本 ; 你要開票給對方 ;按照新合同以后來執(zhí)行業(yè)務(wù) 。之前的還是按照老合同來開票的?
老師你好,我想問下,我們是物業(yè)公司,電梯廣告精框文化公司現(xiàn)冰凌倒閉,我們跟他們解約了,對方補償2917元,那這個要怎么做賬? 我們還需要開發(fā)票給對方嗎?
老師你好,我想問下,我們是物業(yè)公司,電梯廣告精框文化公司現(xiàn)冰凌倒閉,我們跟他們解約了,對方補償2917元,那這個要怎么做賬?我們還需要開發(fā)票給對方嗎? 還有問題,對方又以另外一種形式,重新簽了合同,我這筆不曉得怎么做賬?這新合同需要開票嗎?
老師我想問下我們賣車的,然后這個月進項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發(fā)票進來,然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方,現(xiàn)在是這個情況,對方月底開的6臺車給我們進項抵扣了,然后現(xiàn)在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點發(fā)票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車里面的1臺車,那我們現(xiàn)在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發(fā)票實際沒進賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
老師好,有個小問題需要咨詢一下,我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同,運輸方式是汽車運輸,然后合同簽訂是一票制,貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家,然后上游給我開了按實際金額加了運費開了進項票,然后上游給了我發(fā)貨單,下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認給我們公司了,現(xiàn)在問題就是物流這塊問題,沒有體現(xiàn)出我們公司,就憑合同一票制,上下游貨物簽收單可以嗎?四流合一是不是差一個物流?汽車配送那個公司又不會給我們提供發(fā)票,這中間需要怎么做才合理合規(guī)?
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
沒明白您的意思?我們沒別的費用成本的,一般都做收入的,只有人工,維修費做成本!
?你好 ;? 意思 是 如果你們之前支付了錢給對方; 你之前肯定做了成本或者費用了。 現(xiàn)在收到補償 可以去沖你的成本或者費用? ;? ??
沒有的,我們之前沒有支付給對方費用的。那是不是就走營業(yè)外收入?
?你好 是的。 就得走營業(yè)外收入 了??
這個補償款,是不是直接走營業(yè)外收入?還是?
?你好 借銀行存款 貸營業(yè)外收入處理。 涉及企業(yè)所得稅的? ??
這個補償款2917元,不用開票的吧? 還有新合同,對方是以經(jīng)濟補償款的方式,重新跟我們簽合同了,這個,我不曉得要怎么做賬?
?你好 是的 。 就直接擬定補償協(xié)議 你們 簽字蓋章做附件 做營業(yè)外收入 ;??
新簽的合同,也做營業(yè)外收入?新合同上寫明要開發(fā)票的
你好; 新簽訂的合同? 那么你們的? 開票了。? 你們按照 合同約定的金額做其他業(yè)務(wù)收入了??
其他業(yè)務(wù)收入也要開票交稅嗎?
你好 ;? 是的。 直接做? 如果是補償你老合同的補償金? ?
嗯,補償老合同的,那就正常確認收入,就好是吧?
?是的。 正常做老合同的 營業(yè)外收入? ?。 新公司開始后按照新合同來? ? ?做其他業(yè)務(wù)收入即可?
如果做主營業(yè)務(wù)收入,問題也不大的吧?我們沒有其他業(yè)務(wù)收入的
物業(yè)公司就只有電梯廣告費,要么房租,水電費,別的沒有收入了
?你好 ; 如果 是你們主要營業(yè)執(zhí)照范圍的話 做主營業(yè)務(wù)收入沒有問題的。? ?可以的??
好,太感謝老師啦,謝謝
?沒事的; 希望能幫到你 ; 提前祝你中秋節(jié)快樂 !