你好,如果你們固定資產(chǎn)不多的話(huà)就總賬管理。通過(guò)模塊盒管理的話(huà)更準(zhǔn)確更明細(xì)。
我用的是用友T3普及版,月末結(jié)帳時(shí)總顯示固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)沒(méi)結(jié)賬,這兩個(gè)模塊我們沒(méi)啟用呀
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)用友軟件。固定資產(chǎn)模塊,需要啟動(dòng)嗎?公司是小公司,做賬也是比較簡(jiǎn)單。聽(tīng)說(shuō)啟動(dòng)總賬模塊就可以,如果做賬,那么這個(gè)跟啟動(dòng)固定資產(chǎn)模塊有什么區(qū)別嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)我們用的用友T3的財(cái)務(wù)軟件,只用了總賬模塊,固定資產(chǎn)折舊和一些分?jǐn)偟馁M(fèi)用是要自己錄入憑證嗎?我怎么知道需要錄入什么
用友U8固定資產(chǎn)模塊我批量制單后對(duì)賬不平,顯示的是我單獨(dú)錄入的那個(gè)金額,跟匯總的金額對(duì)賬,然后匹配不了,怎么回事。
用友U8固定資產(chǎn)模塊我批量制單后對(duì)賬不平,顯示的是我單獨(dú)錄入的那個(gè)金額,跟匯總的金額對(duì)賬,然后匹配不了,怎么回事。我的1700+1700+8400,總金額11800,然后我分開(kāi)添加的固定資產(chǎn),然后批量制單,但是對(duì)賬他1700對(duì)11800,分的對(duì)總的,怎么回事
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過(guò)手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會(huì)計(jì)給的那個(gè)固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對(duì)不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問(wèn)題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個(gè)固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來(lái)固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因?yàn)橐a(bǔ)去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當(dāng)時(shí)就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)據(jù)要更正過(guò)來(lái)嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費(fèi)發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動(dòng)在小區(qū)樓頂安裝一個(gè)接收器,簽的租賃合同,開(kāi)發(fā)票服務(wù)名稱(chēng)是開(kāi)成經(jīng)營(yíng)租賃嗎
公司籌建期的咨詢(xún)費(fèi)檢測(cè)費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開(kāi)辦費(fèi)里可以嗎
收到保本理財(cái)利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請(qǐng)外面的老師給我們單位講課,但是要走工會(huì)經(jīng)費(fèi),需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會(huì)沒(méi)有辦理稅務(wù)登記。
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人想要?jiǎng)h除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?
會(huì)很麻煩嗎?
如果使用的話(huà)需要增加固定資產(chǎn)卡片,流程上會(huì)多一點(diǎn)兒。