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老師好,銷售人員用工資82000元抵扣首付房款,公司開發(fā)票給銷售人員82000。然后他不想要房子了轉給A客戶,發(fā)票82000拿回來紅沖,之后開票首付款A客戶82000,請問完整會計分錄如何做

2021-09-16 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-16 20:43

同學你好!先計提銷售人員工資 借:銷售費用 ? ? ?貸:應付職工薪酬 沖抵房款? 則 借:應付職工薪酬 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ?應交稅費 沖紅的話? ? ?做反向分錄 借:主營業(yè)務收入 ? ? ? 應交稅費 ? ? ?貸:應付職工薪酬 開給A客戶 借:銀行存款 ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? 應交稅費

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快賬用戶4311 追問 2021-09-16 20:48

非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-16 20:49

不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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同學你好!先計提銷售人員工資 借:銷售費用 ? ? ?貸:應付職工薪酬 沖抵房款? 則 借:應付職工薪酬 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ?應交稅費 沖紅的話? ? ?做反向分錄 借:主營業(yè)務收入 ? ? ? 應交稅費 ? ? ?貸:應付職工薪酬 開給A客戶 借:銀行存款 ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? 應交稅費
2021-09-16
你發(fā)票是作廢重開,還是沖紅重開?
2021-09-16
您好,這個不對哦,車子是公司的,怎么能付租金,就是A替公司付的車款,公司欠著,還給他就可以了 借:固定資產 貸:其他應付款
2024-06-26
你好! 可以不用對方公司對公轉款過來走賬的 會計把賬做清楚就可以了。
2022-06-07
您好! 1.收30萬預付款時 借:庫存現金/銀行存款 30萬 貸:預收賬款30萬 2.給廠家付貨款35萬,人工安裝費2萬,運費1000,外購安裝材料費1萬 借:主營業(yè)務成本-貨款35萬 —安裝費2萬 —運費1000 —材料費1萬 貸:庫存現金/銀行存款38.1萬 3.員工提成 借:管理費用-工資-提成1500 貸:應付職工薪酬1500 4.贈品2000 采購贈品時: 借:庫存商品-贈品 2000 貸:庫存現金/銀行存款2000 贈送贈品時 借:主營業(yè)務成本-贈品2000 貸:庫存商品-贈品2000 4.客戶再付20萬 借:庫存現金/銀行存款20萬 預付賬款30萬 貸:主營業(yè)務收入50萬 注:由于是內賬,且收入不開票,這里沒有考慮增值稅處理問題。由于不知道貴公司是小規(guī)模還是一般納稅人,成本發(fā)票沒有考慮增值稅進項稅額及相關處理問題
2021-03-08
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