你好 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
建筑企業(yè):我開具發(fā)票給甲方的時(shí)候是做 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交增稅稅 貸:工程結(jié)算 然后我取得供應(yīng)商給我開水泥的發(fā)票是做:借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,月底確認(rèn)收入,成本,毛利時(shí)做分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本,合同毛利,貸:主營業(yè)務(wù)收入,沒開票的時(shí)候,合同毛利在貸方 ,這樣可以嗎?
老師 建筑施工企業(yè)在現(xiàn)實(shí)生活當(dāng)中不會收到工程結(jié)算單 就是什么時(shí)候收到錢了 什么時(shí)候做 做那個(gè)借銀行存款 貸工程結(jié)算 是嗎 還是得借 應(yīng)收賬款貸 工程結(jié)算 借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
老師,建筑公司,做消防工程,平時(shí)也給甲方開票,平時(shí)開的票是不是就是借:銀行存款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)
老師!我們是消防公司,承包了一項(xiàng)消防工程,我們平時(shí)給甲方開的都是建筑服務(wù):工程款,今天甲方說給他們開具人工費(fèi)發(fā)票,我們可以開嗎
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價(jià)款,請問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看?。?/p>
那什么時(shí)候用到工程結(jié)算呢
你好 工程施工工程結(jié)算會計(jì)分錄 答:實(shí)際發(fā)生成本的時(shí)候:借:工程施工-合同成本 貸:原材料等 結(jié)轉(zhuǎn)收入成本時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)算時(shí): 借:應(yīng)收賬款或銀行存款等 貸:工程結(jié)算 完工時(shí)沖平: 借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本
曉得了,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!