你好 應交稅費未交增值稅? 貸銀行 ?銷-進項

一般納稅人,預交增值稅抵應交增值稅怎么做分錄
一般納稅人增值稅結轉分錄知道怎么做嗎
老師,事務中,轉出多交增值稅,未交增值稅,進項稅額,銷項稅額是怎么轉來轉去的,麻煩老師給個思路和分錄,我主要不會用不會做一般納稅人的賬,不知道分錄怎么進行的,進項銷項我會,然后月末就不知道下一步怎么進行結轉了,多交了,少交了怎么處理的
老師,一般納稅人交增值稅怎么做分錄啊?怎么知道交多少?
老師好!小規(guī)模納稅人,應交稅費應交增值稅沒有涉及三級科目進項或者銷項,那月末怎么知道普票交稅多少,專票交稅多少啊?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時候買價?運費,入原材料成本里,商品有票,運費需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個吧
老師,購訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預付賬款,貸銀行存款,借營業(yè)成本,帶應付賬款
個稅是怎么計算的,有幾個檔
購買的機器設備沒有發(fā)票,但是出口報關了,現(xiàn)在報關單要開票,請問買的這個機器可以稅務代開發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個員工忘記申報個稅了,怎么辦
老師,??顚S玫馁~務怎么處理的呀?
老師,就直接做銀行繳稅了嗎?就是平時不是收入銷項嗎?假如銷項6000進項5000,那我就要賬上怎么體現(xiàn)要交1000的增值稅呢?就直接做借:應交稅費未交增值稅 6000 貸:銀行存款1000 應交稅費-進項 5000這樣嗎?
可是老師也不對啊,銷項當時做的是應交稅費-增值稅-銷項稅額6000 跟這個未交增值稅沒有關聯(lián)上啊
寫的是交稅的分錄,結賬增值稅科目是期末結轉時,是在上個月末就結轉了。
是的,那老師,期末結轉的分錄怎么做???
銷項大于進項時期末結轉 借應交稅費轉出交增值稅 貸應交稅費未交增值稅