你好,沒(méi)有抵扣的情況下需要退回去。
老師,我們收到供應(yīng)商一張專(zhuān)票,然后也抵扣了,現(xiàn)在有退貨,是不是只要我們開(kāi)一張已抵扣的紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,然后對(duì)方才能開(kāi)一張紅字發(fā)票給我們啊
老師,收到供應(yīng)商的發(fā)票然后出現(xiàn)退貨要把整張發(fā)票紅沖,需要把抵扣聯(lián)退給對(duì)方嗎
老師你好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票,需方需要紅沖,我需要把發(fā)票退回給他嗎?記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣現(xiàn)在要紅沖,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要退回給對(duì)方嗎
未認(rèn)證的跨月發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票,只需把抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)退給供應(yīng)商,供應(yīng)商開(kāi)具的紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)不需要再給我方了吧?
付原材料稅票款入什么科目
你好!20106000元大寫(xiě)金額是不是可以寫(xiě)作貳仟零壹拾萬(wàn)陸仟元整或貳仟零壹拾萬(wàn)零陸仟元整呀?
老師,如果一個(gè)食品加工企業(yè)他的進(jìn)項(xiàng)稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是通過(guò)計(jì)算得來(lái)的,那開(kāi)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票是不是就不需要勾選了?
老師:公司車(chē)輛報(bào)廢,賣(mài)1200元的收入,對(duì)方要發(fā)票,公司可以開(kāi)發(fā)票給他嗎?
老師2題第三問(wèn)分錄沒(méi)看懂?謝謝
老師,我們轉(zhuǎn)股的這個(gè)公司底下有個(gè)全資子公司,在轉(zhuǎn)股的時(shí)候子公司的利潤(rùn)跟轉(zhuǎn)股是不是有關(guān)系 ?
想問(wèn)下,如果企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入要保持一致,那就是按開(kāi)票日來(lái)確認(rèn)收入,那采購(gòu)的貨物也是按開(kāi)票日來(lái)入賬嗎?比如7月份供應(yīng)商送的貨,8月15號(hào)左右開(kāi)票,那我這個(gè)采購(gòu)的發(fā)票是不是按8月份入賬?
老師,企業(yè)是一般納稅人,在計(jì)提員工工資里的個(gè)人所得稅的分錄怎么寫(xiě)?
老師你好,我去年的印花稅(營(yíng)業(yè)賬?。┥賵?bào)了,現(xiàn)在怎么更正申報(bào)呢
老師,核定個(gè)體戶(hù)之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,也不知道做沒(méi)做過(guò)稅務(wù)登記,要開(kāi)票怎么辦?