您用紅字沖賬就可以了。

老師,我們用的是管家婆財(cái)務(wù)軟件,我6月份已經(jīng)反結(jié)賬了,又添加上了幾筆記賬憑證,但是前面我結(jié)賬的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出來損益了,我添加過后覺得沒有問題了,可以再點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益然后結(jié)賬嗎?
老師:你好!我6月份的財(cái)務(wù)賬有筆管理費(fèi)用科目入錯(cuò)了,但是6月份的稅務(wù)季報(bào)已經(jīng)報(bào)過了,現(xiàn)在那筆錯(cuò)賬我是用紅字沖賬還是可以用反結(jié)賬回去再重新入呀?
老師你好!我單位有筆收入是發(fā)生在3月份的,財(cái)務(wù)賬也已經(jīng)入過了,但是對(duì)方8月份說電子票據(jù)開票有誤,重新開,現(xiàn)在只能沖紅了,我想問下這張票據(jù)沖紅了,但是在沒沖紅之前已經(jīng)做過收入了,是不是把原來的收入做筆相反的賬務(wù)?
老師,請(qǐng)問三月份的時(shí)候有一筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)收入,但是我做管理費(fèi)用了,6月份報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)開票金額強(qiáng)制提交了,相當(dāng)于我賬面沒有做主業(yè)務(wù)收入,但是稅務(wù)上已經(jīng)認(rèn)定了主業(yè)務(wù)收入。我在7月份時(shí)又開了紅票沖回這張發(fā)票并做了管理費(fèi)用沖回,但是現(xiàn)在我?guī)ど喜缓迷僮鲆还P主營業(yè)務(wù)收入怎么辦呢?
老師你好,請(qǐng)問去年12月份有張專用發(fā)票開錯(cuò)了稅票號(hào),今年1月份才發(fā)現(xiàn),對(duì)方還未抵扣,但是我方已經(jīng)報(bào)完稅了,想給對(duì)方紅字沖銷重新開,金額都不變,這樣賬務(wù)處理怎么弄?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?

