你好,外購的全額繳納1%,比如你這個(gè)月銷售免稅的是40萬,外購的銷售20萬按20萬來交。
老師,小規(guī)模納稅人,如果自己開專票,又開普票,那對(duì)于小微企業(yè)的月銷售不超過10萬,季度啊超過30免稅,是不是普票那部分也不能享受???
請(qǐng)問一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開了20萬,專票開了20萬,專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
老師,小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過15萬元(季度銷售額未超過45萬元)的,這個(gè)免稅政策,是結(jié)合起來看的嗎?如果季度末一次性開44萬,交稅嗎?還是區(qū)別普通發(fā)票和專票?
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票45萬,享受免稅政策,不含稅銷售額是445544.55,減免稅額是4455.45。老師,像這種情況,做賬的時(shí)候應(yīng)該怎樣做呀,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是45萬還是44萬那個(gè)呀,免稅的部分應(yīng)該記在什么科目呢
小規(guī)模納稅人,葡萄種植專業(yè)合作社,有一部分是自己種的,有一部分是外購的,開票額如果超過45萬季度,免征的還能享受免稅政策嗎?外購的1%如何交稅?
不會(huì)解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請(qǐng)問這個(gè)題怎么做呢?
個(gè)體戶銷售名下的車怎么交個(gè)稅,是按1%還是五級(jí)超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會(huì)計(jì),給業(yè)主鼓勵(lì)交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長(zhǎng)期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個(gè)月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個(gè)體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤(rùn)可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。