您好 補(bǔ)貼可以計(jì)入遞延收益 在保鮮庫(kù)折舊期間確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入

您好老師,問(wèn)一下,企業(yè)購(gòu)入保鮮庫(kù),前期購(gòu)買時(shí)都是企業(yè)直接全額支付的并且全額開票了,后期經(jīng)過(guò)申請(qǐng)給了一部分補(bǔ)貼,我應(yīng)該怎么做賬呢,全額100萬(wàn),后期補(bǔ)貼了40萬(wàn)
您好,老師,我公司是做室內(nèi)設(shè)計(jì)的,最近簽了一個(gè)合同,合同總金額為10萬(wàn)塊錢,里面7萬(wàn)塊錢是代購(gòu)費(fèi),3萬(wàn)塊錢是設(shè)計(jì)費(fèi),客戶把10萬(wàn)塊錢轉(zhuǎn)到我的對(duì)公賬戶了,然后后期我給他代購(gòu)家具啥的,買家具的錢我用對(duì)公賬戶支付給家具公司,發(fā)票由家具公司直接來(lái)給客戶,我在中間只掙設(shè)計(jì)費(fèi)3萬(wàn),并且和客戶簽了代購(gòu)合同,請(qǐng)問(wèn)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,我在稅務(wù)上的收入是不是申報(bào)3萬(wàn)元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時(shí)候
老師您好,我遇到的問(wèn)題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬(wàn)吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬(wàn)),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
某家電生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年度有員工1000人。企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)收人總額8000萬(wàn)元,扣除的成本、費(fèi)用、稅金和損失總額7992萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8萬(wàn)元,已繳納企業(yè)所得稅2萬(wàn)元。后經(jīng)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),發(fā)現(xiàn)有關(guān)稅收事項(xiàng)如下:(1)收人總額8000萬(wàn)元中含國(guó)債利息收人7萬(wàn)元、金融債券利息收入20萬(wàn)元、從直接投資居民企業(yè)分回的稅后股息38萬(wàn)元。(2)當(dāng)年1月向銀行借款200萬(wàn)元購(gòu)建固定資產(chǎn),借款期限1年。購(gòu)建的固定資產(chǎn)尚未完工,企業(yè)支付給銀行的年利息費(fèi)用共計(jì)12萬(wàn)元全部計(jì)人了財(cái)務(wù)費(fèi)用核算。(3)12月份轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的所有權(quán),取得收人60萬(wàn)元未作收入處理,該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的凈值35萬(wàn)元也未轉(zhuǎn)銷(不考慮轉(zhuǎn)讓稅費(fèi))。(4)“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中,列支上半年繳納的稅收滯納金3萬(wàn)元;銀行借款超期的罰息6萬(wàn)元;給購(gòu)貨方的回扣12萬(wàn)元、意外事故損失8萬(wàn)元、非廣告性贊助10萬(wàn)元;全都如實(shí)作了扣除。要求:計(jì)算該企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅稅額。
某家電生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年度有員工1000人,企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)收人總額8000萬(wàn)元,扣除的成本、費(fèi)用、稅金和損失總額7992萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8萬(wàn)元,已繳納企業(yè)所得稅2萬(wàn)元。后經(jīng)聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),發(fā)現(xiàn)有關(guān)稅收事項(xiàng)如下:(()收人總額8000萬(wàn)元中含國(guó)債利息收人7萬(wàn)元,金融債券利息收入20萬(wàn)元,從直接投資居民企業(yè)分回的稅后股息38萬(wàn)元。(2)當(dāng)年1月向銀行借款200萬(wàn)元購(gòu)建固定資產(chǎn),借款期限1年。購(gòu)建的固定資產(chǎn)尚未完工,企業(yè)支付給銀行的年利息費(fèi)用共計(jì)12萬(wàn)元全部計(jì)人了財(cái)務(wù)費(fèi)用核算。(3)12月份轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的所有權(quán),取得收人60萬(wàn)元未作收入處理,該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的凈值35萬(wàn)元也未轉(zhuǎn)銷(不考慮轉(zhuǎn)讓稅費(fèi))。(4)“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中,列支上半年繳納的稅收滯納金3萬(wàn)元;銀行借款超期的罰息6萬(wàn)元;給購(gòu)貨方的回扣12萬(wàn)元、意外事故損失8萬(wàn)元、非廣告性贊助10萬(wàn)元;全都如實(shí)作了扣除。要求:計(jì)算該企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅稅額稅率為25%
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過(guò)的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


因?yàn)樯暾?qǐng)的補(bǔ)貼不確定什么時(shí)間能回來(lái),有時(shí)半年有時(shí)一年多,等補(bǔ)貼回來(lái)后走營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
補(bǔ)貼回來(lái)計(jì)入遞延收益科目 然后分期 借 遞延收益 貸 營(yíng)業(yè)外收入