你好,沒(méi)有收到你暫時(shí)先不用管啦,你現(xiàn)在查不到。
老師,我登錄發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),顯示這樣,但是我們并沒(méi)有收到紅字發(fā)票呀,這是什么意思
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái),進(jìn)入后提示我收到了3張紅色發(fā)票,這個(gè)是什么意思呢
我們是一家貨車的經(jīng)銷商,租了一塊比較寬的場(chǎng)地,場(chǎng)地租賃方也正常給我家開(kāi)具了場(chǎng)地租賃發(fā)票,今年生意不太好,想把其中一小塊場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給其他公司,對(duì)方要求我們開(kāi)具場(chǎng)地租賃發(fā)票,我們可以正常開(kāi)具嗎?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬(wàn)元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬(wàn)元,2×21年度發(fā)生虧損120萬(wàn)元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬(wàn)元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬(wàn)元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門(mén)面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬(wàn)元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒(méi)有相關(guān)課程
老師,開(kāi)發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開(kāi)不一樣的稅率嗎
我擔(dān)心會(huì)不會(huì)是前期開(kāi)給我們的發(fā)票,對(duì)方自己沖紅開(kāi)出紅字發(fā)票呢?
你申報(bào)增值稅的時(shí)候才能發(fā)現(xiàn),因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面會(huì)有提示你們,如果你已經(jīng)認(rèn)證了。
因?yàn)槲覀兡壳笆腔I建期,并沒(méi)有銷項(xiàng),所以還沒(méi)有勾選抵扣。那如果出現(xiàn)對(duì)方?jīng)_紅這種情況,我們?cè)趺刺幚砟兀?
你們有退貨的業(yè)務(wù)嗎?或者是別人有開(kāi)錯(cuò)的情況?
沒(méi)有啊,而且也沒(méi)有哪家合作方聯(lián)系我們需要換發(fā)票
那這種沒(méi)法查不好查,除非你認(rèn)證發(fā)票是專票的,他才能顯示。