你好,那你們就做采購,銷售了

我公司8月份給客戶開了5000的普票,現(xiàn)在需要紅沖,但是票收不回來了,對方已經(jīng)做賬,那我可以直接紅沖嗎
老師請教一下,就是本來是代收收入,但是確認(rèn)了收入,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)款給別的公司,那家公司也已經(jīng)開了票給我們了,我現(xiàn)在做賬怎么做呢?不介意要交所得稅,那是不是可以不紅沖收入,因?yàn)槠笔詹换貋怼?/p>
請問老師,公司今年給A公司開了發(fā)票,但是,因?yàn)槠渌蜻@個款收不回來了,當(dāng)時已經(jīng)計(jì)入收入了,,然后這張發(fā)票這個開始沖紅了,那我什么時候把這個收入挑出來
老師,請教下,公司之前請了代賬公司在做賬,付了一年的費(fèi)用,現(xiàn)在不合作了,收回來公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對方發(fā)票怎么開具呢?之前代賬公司收款的時候給我司開了咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票的,這個是小規(guī)
老師我收到一張材料發(fā)票,也認(rèn)證了,后來這個發(fā)票不是要開給我們公司的,對方在電子稅務(wù)局做了紅字發(fā)票申請,我這邊也在電子稅務(wù)局已經(jīng)做了確認(rèn),那這筆款我要怎么做賬呢
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?


但我們有補(bǔ)簽一個代收的協(xié)議,這樣有關(guān)系嗎
就怕來年審計(jì)的時候不好說
但是你們開票,收票了
那就做提供服務(wù)嗎
是的,可以的,學(xué)員,這樣