你好,那你們就做采購(gòu),銷售了
我公司8月份給客戶開了5000的普票,現(xiàn)在需要紅沖,但是票收不回來了,對(duì)方已經(jīng)做賬,那我可以直接紅沖嗎
老師請(qǐng)教一下,就是本來是代收收入,但是確認(rèn)了收入,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)款給別的公司,那家公司也已經(jīng)開了票給我們了,我現(xiàn)在做賬怎么做呢?不介意要交所得稅,那是不是可以不紅沖收入,因?yàn)槠笔詹换貋怼?/p>
請(qǐng)問老師,公司今年給A公司開了發(fā)票,但是,因?yàn)槠渌蜻@個(gè)款收不回來了,當(dāng)時(shí)已經(jīng)計(jì)入收入了,,然后這張發(fā)票這個(gè)開始沖紅了,那我什么時(shí)候把這個(gè)收入挑出來
老師,請(qǐng)教下,公司之前請(qǐng)了代賬公司在做賬,付了一年的費(fèi)用,現(xiàn)在不合作了,收回來公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對(duì)方發(fā)票怎么開具呢?之前代賬公司收款的時(shí)候給我司開了咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票的,這個(gè)是小規(guī)
老師我收到一張材料發(fā)票,也認(rèn)證了,后來這個(gè)發(fā)票不是要開給我們公司的,對(duì)方在電子稅務(wù)局做了紅字發(fā)票申請(qǐng),我這邊也在電子稅務(wù)局已經(jīng)做了確認(rèn),那這筆款我要怎么做賬呢
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
但我們有補(bǔ)簽一個(gè)代收的協(xié)議,這樣有關(guān)系嗎
就怕來年審計(jì)的時(shí)候不好說
但是你們開票,收票了
那就做提供服務(wù)嗎
是的,可以的,學(xué)員,這樣