你好,那你們就做采購,銷售了
我公司8月份給客戶開了5000的普票,現(xiàn)在需要紅沖,但是票收不回來了,對方已經(jīng)做賬,那我可以直接紅沖嗎
老師請教一下,就是本來是代收收入,但是確認了收入,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)款給別的公司,那家公司也已經(jīng)開了票給我們了,我現(xiàn)在做賬怎么做呢?不介意要交所得稅,那是不是可以不紅沖收入,因為票收不回來。
老師,我們公司有一個合作公司,之前有一個開票收入要分別打給我們其他幾個子公司,是開了票的,但是也給那個合作公司開了票打了款,實際不是合作公司的收入,我們需要從他那里轉(zhuǎn)出來,怎么轉(zhuǎn)呢
請問老師,公司今年給A公司開了發(fā)票,但是,因為其他原因這個款收不回來了,當時已經(jīng)計入收入了,,然后這張發(fā)票這個開始沖紅了,那我什么時候把這個收入挑出來
老師,請教下,公司之前請了代賬公司在做賬,付了一年的費用,現(xiàn)在不合作了,收回來公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對方發(fā)票怎么開具呢?之前代賬公司收款的時候給我司開了咨詢服務費發(fā)票的,這個是小規(guī)
固定資產(chǎn)明細賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此模考,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
但我們有補簽一個代收的協(xié)議,這樣有關系嗎
就怕來年審計的時候不好說
但是你們開票,收票了
那就做提供服務嗎
是的,可以的,學員,這樣