1按照日常入賬,如果你沒有發(fā)票,到時(shí)有可能稅局不讓你稅前扣除成本,就要補(bǔ)交所得稅 2.有進(jìn)有出,要做好出入庫處理,出庫要結(jié)轉(zhuǎn)成本 3.按照實(shí)際銷售處理。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 以上第一點(diǎn)是關(guān)鍵。要取得發(fā)票
這是我單位這個(gè)季度收入,但是沒有購進(jìn)商品的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,沒有購進(jìn)就銷售了,這個(gè)我怎么做賬,就是說我沒有購進(jìn)商品就開銷售發(fā)票了我怎么做賬,在沒有其他的業(yè)務(wù) ,這是真實(shí)的數(shù)據(jù),我怎么做購進(jìn)商品的數(shù)據(jù)
若電商商城里的商品沒有采購過也沒有發(fā)票,但計(jì)劃直接進(jìn)商城,沒有采購發(fā)票但想放在商城賣 財(cái)務(wù)怎樣做賬?進(jìn)銷存怎么處理?銷售收入怎么處理?
老師你好,我司現(xiàn)金采購一批商品,賣出時(shí)開個(gè)銷售發(fā)票,但沒有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票。要怎么做賬
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒有做庫存商品,現(xiàn)在公司實(shí)際上有庫存商品,之前進(jìn)貨沒有要票,也賣的有貨,最近采購才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫存這塊怎么處理比較好?
請問老師,采購商品供應(yīng)商一直沒有開票,客戶又催發(fā)票是不是可以先開出?采購款是先預(yù)付的,做分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后是借庫存商品,貸預(yù)付賬款-暫估(供應(yīng)商名稱)?但是后來進(jìn)貨發(fā)票供應(yīng)商一直沒有開,那怎么處理賬務(wù)呢?進(jìn)銷存又該怎么做呢?
給對(duì)方開了發(fā)票,對(duì)方還沒有付錢,現(xiàn)在還讓開收據(jù),說開了收據(jù)才能付錢,想問一下這樣合理嗎?
老師,我能不能把請客吃飯的發(fā)票寄到集體福利費(fèi)里面去?我不想計(jì)到業(yè)務(wù)招待費(fèi),這樣的話,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)查?
個(gè)體工商戶定期定額要申報(bào)哪些稅種
老師物流運(yùn)輸公司這種通行費(fèi)抵扣,是老板自己私人充值的卡,賬怎么做
老師,非貨幣資金對(duì)外投資,取得的股份在資產(chǎn)負(fù)債表上怎么表示?哪個(gè)科目?分錄怎么寫?不是交易性金融資產(chǎn)吧?
老師您好!用金蝶軟件怎么報(bào)稅一般納稅人的
第5條是啥意思,舉個(gè)例子解釋一下吧
老師,其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅申報(bào)主表填哪一欄
老師,你好,現(xiàn)在國家頒布電商法了嗎,是不是,電商平臺(tái)數(shù)據(jù)都會(huì)推送到稅務(wù)局
賬是對(duì)的,就是多發(fā)了43.96元工資,導(dǎo)致賬實(shí)不符,怎么做會(huì)計(jì)分錄。謝謝老師
因?yàn)槭瞧渌镜那房睿晕锏謧?,我們只有銷售出去,但沒有發(fā)票,怎樣處理好?
那你就沖掉應(yīng)收賬款,把應(yīng)收賬款換成換進(jìn)來額科目!不過換進(jìn)來東西視同采購。也需要發(fā)票,如果去不了發(fā)票,最終的后果就是被稅局調(diào)整成本繳納企業(yè)所得稅,不影響平時(shí)入賬。賬還是要入的哈!
做賬時(shí)是否按無票收入、無票成本,做賬?如果客人要開發(fā)票,怎樣處理?
1.老師說的以前進(jìn)來的沒有發(fā)票,也正常入賬,但后期不能稅前扣除 2.銷售按無票收入入賬,如果客戶開票,后期做無票收入紅沖再做開票收入賬務(wù)處理即可,報(bào)稅時(shí),無票收入欄填寫負(fù)數(shù),開票欄填正數(shù)即可申報(bào)!