你好,應(yīng)該是40000*(1+10%)*9%。將一批應(yīng)稅中藥飲片贈送給合作單位,視同銷售,沒有同類藥品銷售價(jià)格,組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)稅,為成本*(1+成本利潤率)
為什么免稅農(nóng)產(chǎn)品在已知賬面成本的情況下,計(jì)算應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,要除1-9%,然而食用植物油卻不用除1-9%的呢,為什么?不明白
將新研制的生產(chǎn)的小汽車5輛銷售給本企業(yè)的中層干部。每輛車按照成本價(jià)10萬元出售。合計(jì)取得不含增值稅收入50萬元。該車沒有市場銷售價(jià)格。消費(fèi)稅9%.成本利潤率8%.答案,5*10*(1+8%)/(1-9%)*13%=7.71萬元,這里為什么要除以1減去9%.沒看明白
為什么銷項(xiàng)稅答案是250000*13%+73500*0%+40000*(1%+9%)*9% 不明白40000*(1%+9%)
問題(3):如果答案是[(15000+351)/(1+13%)]*9%=1377.96的話,這是為什么呢?前面的15000寫著是不含收入呀,為什么還要價(jià)稅分離呢? 問題(4)答案是(15000+351)/(1+13%)*13%-1040-200*9%-68.57=863.81 中間的200*9%是什么呢?
飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅公式:(票價(jià)+燃油費(fèi))/(1+9%)*9%,不明白1+9%是什么含義?
請問1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率?