你好,你們要按照凈額法的,就是你們實際收到的收入的
老師您好,我公司在基本戶銀行辦理了一個收款碼,客戶掃碼付款會扣除一定的手續(xù)費,到賬之后的金額是已經(jīng)扣除了手續(xù)費的金額,并且明細表也是直接顯示已經(jīng)扣除之后的金額,沒有顯示扣款多少,那我做賬是按照實際到賬金額計入主營收入還是按照客戶實際付款金額作為收入呢?
老師,微信收款直接到對公賬戶,到賬金額是扣除手續(xù)費金額,回單上備注有手續(xù)費金額,這個入賬是按實際收款金額還是加手續(xù)費金額,會計分錄怎樣寫?
老師酒店會計做收入是按房費收入做賬還是按實際到賬金額做賬?收入扣手續(xù)費了還是實際到賬金額扣手續(xù)費了?
#如果用另一個公司收取款,扣完手續(xù)費,實際到賬代收款公司賬戶,在委托代收的公司做賬的話,收款扣除的手續(xù)費怎么做賬,因為和代收款公司掛賬是扣完手續(xù)費的實際銀行到賬金額
請問老師個問題,股東轉的投資款5萬,股東轉賬的時候扣了手續(xù)費10元,公司實際收到的錢只有49990,我們做賬按5萬入實收資本還是按49990實際收到的錢入?那十元做費用嗎,手續(xù)費
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
如果2個老板分紅是按實際到賬金額分,還是按收入分?
這個要你們老板自行決定啊, 比如你說兩個老板分紅一人一半,然后老板說,按照二八分賬,肯定不能聽你的啊
老師,理解錯了,是說按做的收入分還是實際到賬金額也就是扣除手續(xù)費之后分,
你好,要按照實際到賬扣除手續(xù)費的。這個都是給人家的手續(xù)費,不是你們的收入的
好的,謝謝老師
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