同學(xué)你好,這個錢沒辦法收回了是嗎,如果沒辦法你應(yīng)該作為管理費(fèi)用。
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應(yīng)一個月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,請問一下因?yàn)榻o客戶多給了一箱貨導(dǎo)致的盤虧,或給錯導(dǎo)致的盤虧盤盈是否屬于非正常損失?
1.在固定資產(chǎn)尚未達(dá)到可使用狀態(tài)前所發(fā)生的長期借款利息應(yīng)當(dāng)資本化,計入“在建工程”賬戶。()2.企業(yè)收到所有者投入的資金時,應(yīng)全部計入“實(shí)收資本”賬戶。3.購入材料在運(yùn)輸途中發(fā)生的合理損耗不需要單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理。4.存貨盤盈是指在財產(chǎn)清查中存貨的實(shí)際數(shù)小于賬存數(shù)。()5.無論是固定資產(chǎn)盤盈還是盤虧,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷后,“待處理財產(chǎn)損溢一待處理流動資產(chǎn)損溢”賬戶應(yīng)該無余額。()6.養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險全部由職工個人繳費(fèi)。()7.小企業(yè)購買商品發(fā)給職工,應(yīng)通過“應(yīng)付職工薪酬一職工福利費(fèi)”核算。()8.采用先進(jìn)先出法,便于日常計算發(fā)出存貨及結(jié)存存貨的成本。()9.隨同商品出售不單獨(dú)計價的包裝物的成本應(yīng)該轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本。()10.因?yàn)楣芾聿簧圃斐纱尕浢範(fàn)€、變質(zhì)、丟失其對應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能轉(zhuǎn)出。()判斷題謝謝老師。!
請問,我做給老板看的銷售毛利,里面也含有盤點(diǎn)庫存的,就是有一種商品,是采購單重復(fù)了,導(dǎo)致這種商品進(jìn)貨量多了一點(diǎn)出來,盤點(diǎn)就盤虧了,采購說在下月采購單再買這種商品時扣掉這重復(fù)的數(shù)量,不給錢就是了,但我如何在報表上反映這個出來呢?其實(shí)盤虧也不算很大,還是說我不用反映給老板看就算了?
請問一下老師,我們拍賣公司的,別人委托我們拍賣,合同底價也就是成交價是1萬,我們扣了傭金600元(營業(yè)收入)圖錄費(fèi)300元,扣了個稅300,最后轉(zhuǎn)給委托方是8800元,但是實(shí)際上這幅我們賣虧了,本來成交價應(yīng)該是10000的,我們賣成了9000,相當(dāng)于我們虧了成交價一千,本來我們正常應(yīng)該是這么做分錄的,借:應(yīng)付帳款:9000,貸:主營業(yè)務(wù)收入600,其他應(yīng)收款300,應(yīng)交個人所得說300,銀行存款:7800元,結(jié)果現(xiàn)在因?yàn)槌山粌r我們賣錯了,導(dǎo)致這1000元我們承擔(dān)了,請問我這1000元應(yīng)該怎么做
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報增值稅的時候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請問怎么做會計分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對方公司花錢請我們設(shè)計公司派人去現(xiàn)場指導(dǎo)對方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請問老師,這個是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時候看不到這個,抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險,不報個稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
是的,客戶不認(rèn)。
那進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
還有就是查不出是什么原因的盤虧怎么處理,是否屬于非正常損失,進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要轉(zhuǎn)出。
另過期庫存商品是否作營業(yè)外支出,進(jìn)項(xiàng)稅額無需轉(zhuǎn)出?
查不出什么原因的可以計入到營業(yè)外支出,都需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的。
過期的商品直接計入營業(yè)外支出,不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
填寫增值稅申報表時是填在非正常損失欄還是填在其他欄
你填在非正常損失即可。
好的,謝謝老師
不用謝,祝你工作順利。