你好,需要把無(wú)票收入紅沖,然后做采購(gòu)?fù)嘶靥幚怼?/p>

老師,上個(gè)月把退回來(lái)的采購(gòu)款誤做了無(wú)票收入,這個(gè)月該怎么調(diào)整
老師,我們是做生鮮配送的,上個(gè)月購(gòu)的貨回來(lái),這個(gè)月有退貨退款的,上個(gè)月發(fā)票我們已經(jīng)抵扣入賬了,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
上月把一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用誤入了其他應(yīng)付款,這個(gè)月怎么調(diào)整回來(lái)?
上個(gè)月因?yàn)閱蝺r(jià)錯(cuò)誤,導(dǎo)致做無(wú)票收入時(shí)多做,這個(gè)月調(diào)賬,調(diào)賬說(shuō)明該怎么寫
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)把原來(lái)的無(wú)票收入都掛在預(yù)收賬款上,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問(wèn) 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開(kāi)票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請(qǐng)問(wèn)那種問(wèn)題問(wèn)到一半結(jié)束對(duì)話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還想繼續(xù)咨詢您!
找答疑的郭老師,謝謝


老師,摘要該怎么寫?
你好 摘要:調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證,分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款 摘要:采購(gòu)?fù)嘶?,分錄,借:銀行存款,貸:庫(kù)存商品等科目?
老師,紅沖可不可以做成同方向的負(fù)數(shù)!
你好,紅沖分錄,可以做之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)的?