您好,個(gè)稅是累計(jì)收入減去累計(jì)扣除不超過36000的稅率是3%

老師,當(dāng)個(gè)人應(yīng)納稅所得額是45000元時(shí),算出來應(yīng)納個(gè)人所得稅額為36000*3%+(45000-36000)*10%=1980元,可是按理說超過36000至144000的部分除了乘以預(yù)扣率10%,還要減去速算扣除數(shù)2520元,是因?yàn)椋?5000-36000)*10%=900,比預(yù)算扣除數(shù)2520少,才不減預(yù)算扣除數(shù)的嗎?
老師,您好,我想請(qǐng)教下個(gè)稅的問題,累計(jì)收入不超過36000的部分是3%,假如無專項(xiàng)附加,比如李某申報(bào)了4個(gè)月,累計(jì)收入是35000,這個(gè)月又申報(bào)了30000,這個(gè)是不是:【(35000+30000)-5*5000】*10%-速算扣除數(shù),超過36000的部分是指累計(jì)收入-6萬的部分算超過的嗎
老師,請(qǐng)問,累計(jì)扣除不超過36000的部分是按照3%扣除,這個(gè)應(yīng)該怎么理解呢?
老師你好,請(qǐng)教一下個(gè)人所得稅的問題 36000的部分 3% 應(yīng)納稅所得額 36000/12=3000/月 只要當(dāng)月應(yīng)納稅所得額,不超過3000,都按3%來算,對(duì)嗎? 36000-144000的部分 10% 應(yīng)納稅所得額按144000算 144000/12=12000 只要當(dāng)月應(yīng)納稅所得額不超過12000,就都是按10個(gè)點(diǎn)算,是不是這樣理解呢?
某職員2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況,以前三個(gè)月為例,應(yīng)當(dāng)按照以下方法計(jì)老師不會(huì)這個(gè)算預(yù)扣預(yù)繳稅額:級(jí)數(shù)累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額預(yù)扣率速算扣除%數(shù)(元)1不超過36000元的部分302超過36000元至44000元的部分1025203超過144000元至300000元的部分20169204超過300000元至420000元的部分25319205超過420000元至660000元的部分30529206超過660000元至960000元的部分35859207超過960000元的部分181920求2月份預(yù)扣預(yù)繳的應(yīng)納稅所得額?
機(jī)器設(shè)備報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單已出要開外銷發(fā)票,但是這個(gè)機(jī)器設(shè)備當(dāng)然購買小作坊無法開票,請(qǐng)問去稅務(wù)代開發(fā)票可以嗎?開專票還是普票,幾個(gè)點(diǎn)?
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫存商品
老師好,本年利潤是在利潤表的凈利潤,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒法寫在合適的部門或者個(gè)人名下,可以就寫,借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)的專票給我?。渴菍?duì)方單位開錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?

