你好,這個(gè)累計(jì)扣除40000 你是第一個(gè)月申報(bào)嗎
老師,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候。 有員工是零申報(bào)。 然后就顯示 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“累計(jì)減除費(fèi)用”應(yīng)小于等于[0],實(shí)際填寫的是[35000]; 這個(gè)要怎么修改
我每個(gè)月都是個(gè)稅申報(bào)為2800,這個(gè)月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“累計(jì)減除費(fèi)用”應(yīng)小于等于10000,實(shí)際填寫的是35000,中間沒有離過職 請(qǐng)問我應(yīng)該怎么調(diào)整?
新公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)不成功,原因是累計(jì)減除費(fèi)用不通過,扣繳單位無有效的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,什么情況下會(huì)造成這種結(jié)果呢,怎樣操作就能申報(bào)成功了呢?如果改那是人員信息的話,應(yīng)該改哪里?
你好。老師,申報(bào)2月份個(gè)稅的時(shí)候顯示計(jì)算稅失敗,原因是:未連續(xù)扣除6萬累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)修改該人員是否享受6萬扣除為否或者更正往期數(shù)據(jù)。這個(gè)我應(yīng)該怎么做?
報(bào)個(gè)稅的時(shí)候單位有幾個(gè)員工累計(jì)減除費(fèi)用那塊只有5000,實(shí)際應(yīng)該40000,這個(gè)怎么修改或者怎么操作才能正常申報(bào)
本公司為乙方承租個(gè)人丙的船舶用在工程上,可以開票租賃發(fā)票給建設(shè)甲方嗎?
今年1月1日,雙定個(gè)體戶被認(rèn)定為查賬征收,類型為內(nèi)資個(gè)體,是不是表示還是個(gè)體戶,那讓做賬從1月份開始,那之前個(gè)體戶哪些數(shù)據(jù)需要保留在1月份作為年初數(shù)據(jù)?還是說從0開始建賬?在稅務(wù)局備案的有個(gè)銀行賬戶有余額!
請(qǐng)問23年一般借款的加權(quán)平均數(shù),為什么是(500+600-800+800)??這幾個(gè)數(shù)是怎么算的呢。500和600中的300是22年專門借款的金額???這里不懂
c選項(xiàng) 到底哪個(gè)是真實(shí)成本
老師你好,問下公司實(shí)繳一千萬,墊資公司出錢給股東,到時(shí)公司抽出資金在還回去得行嗎?
咨詢一下第四小題 ? ?股票的內(nèi)部收益率怎么不是0.8/(10.5-0.5)+2% ? ?籌資費(fèi)用怎么沒有減掉?
老師,請(qǐng)問轉(zhuǎn)讓股權(quán)是按什么稅目交印花稅,稅率是多少,謝謝
請(qǐng)問老師公司購(gòu)買電動(dòng)汽車免購(gòu)置稅嗎?
老師,麻煩幫我看一下,這道題的分錄有什么錯(cuò)誤嗎?有什么遺漏嗎?幫我改正一下吧
A公司是B公司的股東占股3%.a是礦山企業(yè),后期a賣原材料給b公司,b公司加工銷售,A可以開票給B公司嗎?
之前是別人做的,有8個(gè)月的累計(jì)收入,但是扣除數(shù)那塊就是5000
看一下他上一個(gè)月的申報(bào)表扣的,你看一下是不是三萬五。
得去稅務(wù)局辦理才能看到,因?yàn)閾Q電腦了看不到之前的數(shù)據(jù),就現(xiàn)在這種情況有沒有解決的辦法
你這沒辦法核實(shí)之前的數(shù)據(jù) 就不不好處理 你這個(gè)建議查詢之前的是不是也按5000扣除的 如果也是,你本月5000扣除就沒問題 這個(gè)在開始錄入信息時(shí)可選擇是累計(jì)扣除還是不累計(jì)
那不累計(jì)不就產(chǎn)生個(gè)稅了嗎?可以不交先
你扣除不累計(jì) 收入同樣不累計(jì) 不會(huì)多產(chǎn)生個(gè)稅
現(xiàn)在他的收入已經(jīng)累計(jì)了
產(chǎn)生稅費(fèi)了,要不糾結(jié)什么呢
那你就去查你之前的扣除 確定原因就行了啊