同學(xué),你好 全額出資,他們這部分錢(qián)是做什么用的?是買(mǎi)股份還是什么?
老師,我們公司是影視制片公司,承接了一部電視劇的制作,其他兩個(gè)公司全額出資,出資方要求出資款到賬我們就開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票這部分的成本怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)
你好,我司是一個(gè)影視制作公司,我們公司沒(méi)有出資,公司合同簽訂時(shí)是說(shuō)收到一筆款,就要開(kāi)具發(fā)票,但是稅務(wù)局又說(shuō)開(kāi)具了發(fā)票就一定要確認(rèn)收入,可是我們這個(gè)只是預(yù)收款,如果開(kāi)出發(fā)票成本子這塊要怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn),可以暫估嗎?可以的話(huà)用什么方法計(jì)算呢?應(yīng)該如何處理呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下,公司是清包工承接的勞務(wù)工程,工資直接有甲方實(shí)名制代發(fā)(甲方做成本)我們就沒(méi)開(kāi)票了,現(xiàn)在是去年有幾個(gè)月的工資沒(méi)發(fā),甲方銀行被凍結(jié),現(xiàn)在要開(kāi)銀兌給我們公司自己發(fā)工資,我們公司開(kāi)發(fā)票給他們,那怎樣把去年實(shí)名制工資由甲方轉(zhuǎn)回我們公司做成本了,
我們公司去年投42萬(wàn)給一個(gè)影視制作公司,前幾天投資款和分紅款都收到了,現(xiàn)在對(duì)方公司需要我們把收益的部分凱發(fā)票給他們,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)公司要投資一個(gè)影片 投資款需要對(duì)方給我們開(kāi)票嗎? 我這邊是用其他應(yīng)收還是長(zhǎng)期投資? 其他應(yīng)收如果最后虧了是怎么消掉呢 請(qǐng)了解影視方面的老師回答哈
老師,殘保金怎么申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位屬于檢測(cè)類(lèi)國(guó)有企業(yè),現(xiàn)在省住建局要對(duì)我們單位進(jìn)行為期兩天的檢查認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)家的就餐和住宿費(fèi)可以按照本企業(yè)制定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嗎?
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,那三對(duì)互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個(gè)哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計(jì)提社保是計(jì)提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時(shí),計(jì)提 3 月社保,還可以同時(shí)繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對(duì)互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個(gè)哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,剛開(kāi)始營(yíng)業(yè)有近5萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅,7月報(bào)增值稅的時(shí)候,銷(xiāo)項(xiàng)稅額736.39,勾選了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒(méi)有對(duì)留抵進(jìn)行賬務(wù)處理。8月底的時(shí)候?qū)9軉T打電話(huà)說(shuō)不能留抵,報(bào)8月增值稅的時(shí)候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報(bào)稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,公司名稱(chēng)貸款了100萬(wàn),貸款直接委托支付放到一個(gè)個(gè)人的帳戶(hù)中,請(qǐng)問(wèn)下這會(huì)計(jì)憑證怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)付3個(gè)月房租12000,發(fā)票已收到。需要次月分?jǐn)?,支付房租時(shí),借預(yù)付賬款12000,貸銀行12000。次月分?jǐn)倳r(shí),借管理費(fèi)用4000,貸預(yù)付賬款4000,這樣做對(duì)嗎
農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)要怎么辦理
是制作電視劇的費(fèi)用
我們應(yīng)該是受托承制,我們是受托方
同學(xué),你好 之后他們是不是要分紅,還是什么?
因?yàn)槌鲑Y款是分開(kāi)到賬,每次到賬我們就要開(kāi)票,那這個(gè)成本如何結(jié)轉(zhuǎn),開(kāi)票算是確認(rèn)我們的收入嗎
我們只做好后交給他們,然后發(fā)行由他們負(fù)責(zé),我們不參與分紅,我們只是制作。
同學(xué),你好 你們是受托承制,那這收款就是你們的收入,成本就是你們做電視劇所支出的費(fèi)用
合同里約定我們有固定的承制費(fèi)。
我的疑問(wèn)是,我們分次開(kāi)票的情況下,每次成本要按多少怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
我們收到投資款我是借銀行存款貸預(yù)收賬款,開(kāi)票后做借預(yù)收賬款貸營(yíng)業(yè)收入,成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做,按多少結(jié)轉(zhuǎn)呢?
我想的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本
同學(xué),你好 你前期是沒(méi)有成本的,只能后面有成本了再結(jié)轉(zhuǎn)
老師,那我開(kāi)票了,沒(méi)有成本,所得稅問(wèn)題怎么辦呢?
同學(xué),你好 需要先繳納
暫估成本不可以嗎?先交了稅,后面退不了,而且項(xiàng)目跨年了
同學(xué),你好 暫估成本你需要有合同等證明才可以
那如果先交了,年底沒(méi)有完成制作,交過(guò)得企業(yè)所得稅怎么辦?
同學(xué),你好 年底會(huì)所得稅清算的,多退少補(bǔ) 如果年底還是盈利,就要繳納