你好,你們有工程結(jié)算嗎?你這個工程款和你的工程結(jié)算不一個樣啦?
1.開具發(fā)票時:借應收賬款/銀行存款,貸工程結(jié)算,應交稅費。 2.項目工資計提工資時:借工程施工-人工費,貸應付職工薪酬-工資。 3.收到材料發(fā)票時:借工程施工-材料費,貸銀行存款/應付賬款。 4.確認某項目成本毛利時:借主營業(yè)務成本(‘’工程施工-人工費+工程施工-材料費+工程施工-其他費用‘’之和),工程施工-合同成本-毛利(主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本的金額)貸主營業(yè)務收入(工程結(jié)算金額) 5.工程施工(所有二級科目金額)和工程結(jié)算金額沖抵,具體依照那個科目金額?是兩個金額分別是一致的?←工程完工時相當于不做了就互沖?
收到合同,借應收賬款 貸預收賬款 實際收工程款時,借預收賬款 貸應收賬款?因為我是按實際收到工程款做主營收入的,我想設(shè)置一個科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做?另外,我想問,采購應付的材料費(因為采購的訂單是分批去購買的,有簽訂合同的,我想把整個合同的采購金額先入賬),正常是借材料費 貸應付賬款。 那我想實際付款時才用材料費這個科目,即借材料費 貸銀存。 所以那個前面的材料費不能用,要不重復了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
郭老師,請問一下:收到合同,借應收賬款 貸預收賬款 實際收工程款時,借預收賬款 貸應收賬款?因為我是按實際收到工程款做主營收入的,我想設(shè)置一個科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做? 另外,我想問,采購應付的材料費(因為采購的訂單是分批去購買的,有簽訂合同的,我想把整個合同的采購金額先入賬),正常是借材料費 貸應付賬款。 那我想實際付款時才用材料費這個科目,即借材料費 貸銀存。 所以那個前面的材料費不能用,要不重復了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
我們現(xiàn)在是建筑企業(yè)小規(guī)模,購入了一批原材料,直接在工地上使用了,款已付,但發(fā)票未開,想問下1、我會計分錄為借:預付賬款 貸銀行存款;借:工程施工-合同成本-xx項目-材料費 貸:應付賬款-暫估,這個會計分錄對么?2、后期我變更為一般納稅人之后,再給我開發(fā)票的話,我能抵扣嗎?
我做內(nèi)賬, 購買原材料是先付后收票,借:應付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應付賬款 領(lǐng)用是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 銷售是:借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業(yè)企業(yè)嘛,就是有車間員工的工資,我生產(chǎn)一個東西,我計提工資的時候,已經(jīng)是借:…… 生產(chǎn)成本,貸:應付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)的時候,還要算車間員工工資嗎?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?