你好 ; 你就選擇勾選不抵扣處理 。 價稅合計入成本
你好 請問下最新政策免征增值稅,我企業(yè)在政策出來之前已經(jīng)把稅款繳了要怎么做分錄?同樣的還收到專票的要怎么做賬?現(xiàn)在收到的專票以后可以用來抵扣嗎?
#提問#老師,收到一張固定資產(chǎn)增值稅專票,申報增值稅時是進(jìn)賬抵扣還是在固定資產(chǎn)里面抵扣?我是在進(jìn)賬抵扣里面后勾選的,有影響嗎
電影院現(xiàn)在政策免交增值稅,收到的專票怎么做賬,是不抵扣入賬,還是留著以后勾選抵扣?
代賬公司接到一個一般納稅人,沒有銷售發(fā)票,有一些費用票,只有一張3個點的進(jìn)項專票,現(xiàn)在我11月報稅,我該怎么辦?要不要勾選抵扣這張3個點專票?還是不勾選,留著以后勾選抵扣?
請問老師,本月我收到進(jìn)項發(fā)票,如果要做賬,但不想現(xiàn)在抵扣,想等到有銷售收入時,再做抵扣,請問怎么做賬?本次收到的進(jìn)項要去增值稅發(fā)票勾選平臺做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對方紅沖了,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒有業(yè)務(wù)了,但是為了維護(hù)上下游關(guān)系,還有招待支出,這樣可以么?
請問老師,今年前幾個月的憑證中,原本主營業(yè)務(wù)成本中只有一個二級科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來,變成新的二級科目,怎么調(diào)整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會計在做賬的時候把這部稅額計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-非專票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認(rèn)證嗎?我怎么報稅呢,把這部分稅額填在申報表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁版怎么申報個稅啊
老師,有個項目提供進(jìn)來的是60萬成本發(fā)票稅率13% 開發(fā)票只開50萬稅率9% 這樣的話進(jìn)項發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請教下,民非營利組織支付勞務(wù)費的賬務(wù)處理
請問老師請問老師公司為員工購買的意外安全保險進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購進(jìn)來的工衣,購進(jìn)的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購買進(jìn)來的花,購進(jìn)的這個動作用不用印花稅?
截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方,進(jìn)項構(gòu)成比當(dāng)中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說明一下,把我的分子和分母之間有一點區(qū)別的地方給我舉例出來。
可以留著以后勾選抵扣嗎
你好 ; 這個免稅企業(yè)的不能抵扣的? ?
免稅是到2021年12月31日,之后還免稅嗎
你好 ;? 之后看政策情況。? 目前就注意在 12月末? ?
老師?還是說免稅期間收到的專票,(開票期間是免稅時間內(nèi)),恢復(fù)征稅以后也不可以抵扣
?你好 ;? 是的 。? ?這個之前看到稅務(wù)局是說過這個 。 你也可以跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確定下? ? 按當(dāng)?shù)匾髞硖幚? ?