你好 ;? ? ? 虛增了找到原因去調(diào)整回來(lái)? ?
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬(wàn)。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬(wàn)。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來(lái)體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了,這樣可以嗎老師
前任會(huì)計(jì)一直都沒(méi)給做銀行賬,現(xiàn)在我接手后,和法人核對(duì)了一下往來(lái)賬,好多應(yīng)收款已經(jīng)通過(guò)銀行收到了,我要是根據(jù)法人的說(shuō)法做:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,這樣我賬上銀行存款和銀行實(shí)際會(huì)差很多,怎么解決
前任會(huì)計(jì)的賬套里面銀行存款和實(shí)際的金額對(duì)不上,虛增了,是小規(guī)模,該怎樣調(diào)賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下貨幣資金實(shí)際沒(méi)有100多萬(wàn),怎么調(diào)賬,把貨幣資金減少,之前銀行存款對(duì)不起來(lái),會(huì)計(jì)調(diào)賬后庫(kù)存現(xiàn)金就增加了,銀行存款才對(duì)得起來(lái)的。謝謝!
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬(wàn)元,但是實(shí)際上這個(gè)公司不欠我們的錢,好像是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,但是銀行對(duì)賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對(duì)的上的,這個(gè)該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
民營(yíng)企業(yè)之間的投資,投資的有限公司,盈利后分紅是通過(guò)利潤(rùn)總額分嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司提供實(shí)發(fā)工資,需要倒計(jì)個(gè)稅,這邊有什么簡(jiǎn)變得方法或表格嗎
老師我對(duì)于一些不同勞務(wù)不太理解,加工修理修配,建筑勞務(wù),類似純勞務(wù)公司這種,開發(fā)票大類怎么開???
物業(yè)公司,是他自己的地下停車位,我們收管理費(fèi),開什么發(fā)票給業(yè)主?
老師,隨便一個(gè)公司都可以開始純勞務(wù)的發(fā)票嗎?大類是勞務(wù)*?jiǎng)趧?wù)費(fèi)???
老師公現(xiàn)金付的臨時(shí)工的工資320沒(méi)有簽字我怎么做賬
公司如何避免員工告公司啊老師
老師,問(wèn)下哦,供應(yīng)商加收稅點(diǎn),那加收的稅費(fèi)是用不含稅金額??稅點(diǎn),還是用含稅金額??稅點(diǎn)呢 加收稅點(diǎn)的錢是直接開在發(fā)票里嘛
你好,老師,2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅,2025年申報(bào)7月份稅形成留抵,能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開13個(gè)點(diǎn)的加工修理修配???