你好 貸其他應付款的
生產企業(yè)購進設備,計入固定資產,次月提折舊,分錄是借:固定資產 借:應交稅費(進項稅) 貸:銀行存款,計提折舊分錄:借:制造費用 貸累計折舊,然后制造費用再轉到什么科目?
老師結轉制造費用到生產成本分錄二級科目怎么寫?,借:生產企成本~二級科目?貸制造費用水電費折舊費等
轉生產成品 貸方制造費用 /水費7414.86 制造費用 /折舊1618.02. 轉生產成本 借方生產成本/制造費用 9032.88 然后又來個調整分錄 制造費用/折舊 借方-5796.84 貸方 制造費用/水費 貸方-5796.84. 她這個什么意思 水費跟折舊對調了?
計提本月電費的分錄,借 制造費用 貸方 什么科目
月末將本月發(fā)生制造費用在甲乙產品中,按工資比例分配。以下說法正確的是,甲乙產品分攤的制造費用均在6000元。甲產品分攤的制造費用為9000元乙產品分攤的制造費用為3000元。借方科目為生產成本甲產品,生產成本乙產品。貸方科目為制造費用。借方科目為制造費用。上面五個選項,哪些是對的?
項目經理要給工程上的人送禮三萬 這個賬怎么支出去合適
老師,老板新購買了分公司,購買分公司的錢和收下它貨款和固定資產的錢是可以入到購買下的分公司賬上嗎?還是得入總公司賬上呀
請教下,工人個人給我公司提供了安裝服務,我公司直接從公戶轉個人,還是先轉老板,再由老板轉個人
老師請咨詢一下,我是干土建的,我給員工今年交的保險,在這前一個月我不干了,為了給我報賬還不能退這個保險,然后給我干活的人給另一個老板干活受傷了,我不想用我的保險結果那個老板用保險呢怎么辦呢
老師,我現(xiàn)在要做企業(yè)新購買下來的的公司5月到現(xiàn)在的財務賬,公司有進銷存系統(tǒng)但是因為新買下來的公司的公戶還沒辦呢,所有的進出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶里了,而且我們收款是去客戶那里用個人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進銷存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù),我應該怎么做賬呀?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學習學習,37張表吧。學堂那里能有呢
老師,請問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項鏈,(沒有同類金銀銷售價格價格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費,在計算増值稅與消費稅組成計稅價格有什么不同?(消費者提供供的金項鏈價格1萬,加工費500元,輔材300元)
老師如果對方虛開發(fā)票了。我們取得了進賬。都有什么稅務風險麻煩詳細給我說下謝謝
本月計提的費用,都是走其他應付款么
預提費用是不是已經不使用了
你好,對的是的預提費用已經取消了。
貸方 應付賬款也可以吧
可以的,可以這么做的。
謝謝,郭老師
不用客氣,工作愉快。