你好,自然人電子稅務(wù)局里面修改就可以的。

老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開(kāi)票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開(kāi)票給對(duì)方?要去稅局代開(kāi)嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤(rùn)能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營(yíng)收入里要不要設(shè)二級(jí)科目?jī)?nèi)外銷,原材料里分了?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
老師兩兄弟無(wú)償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒(méi)有掛應(yīng)付的往來(lái),07年年底對(duì)方就過(guò)來(lái)打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


但是欠了那150塊錢稅款以及1.8元滯納金 沒(méi)法改了吧,是不是的交呢
8月份的我是已經(jīng)改了,但是7月份怎么處理呀
好,實(shí)際需要交這個(gè)150塊錢嗎?如果需要交的話,你得交上滯納金。
不需要呀
我報(bào)個(gè)稅是5000元收入,減去5000應(yīng)該是不用交呀
你好,那你看一下哪里有錯(cuò)誤,累計(jì)扣除費(fèi)用對(duì)嗎?不對(duì)的話,你的入職日期給他寫(xiě)的對(duì)嗎。
是累計(jì)扣除費(fèi)用那里錯(cuò)了,入職日期也錯(cuò)了,所以才導(dǎo)致7月份有150元稅款,那我現(xiàn)在怎么處理呢
現(xiàn)在更正申報(bào)在自然人電子稅務(wù)局里面去更正,不需要交稅的,沒(méi)有滯納金。
老師,是點(diǎn)這個(gè)啟動(dòng)更正嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的,是這么做的。
老師,還是沒(méi)修改成功
你好出現(xiàn)了什么提示的。
老師,我選哪個(gè)呢
選擇更新就可以的。
可以了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,紅字發(fā)票要驗(yàn)舊的嗎?
需要的,只要你開(kāi)出去的都需要。