你好,自然人電子稅務(wù)局里面修改就可以的。
老師好,發(fā)人員工資時(shí),2020_1月到8月沒(méi)在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)送人員信息,那我9月想給發(fā)工資50000元,之前月份的累計(jì)扣除還能扣嗎?到明年匯算清繳時(shí)候能扣除幾個(gè)月的?還有現(xiàn)在能不能把入職日期填寫(xiě)2020年1月的?老師
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)月替員工繳納了社保,但是工資里忘記扣款了,人事那邊會(huì)在下個(gè)月工資里補(bǔ)扣社保,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是在這個(gè)月把社保的金額加進(jìn)去,還是下個(gè)月的時(shí)候加進(jìn)去呢,比如員工1000元工資,本來(lái)要扣300元社保,忘記扣了,實(shí)發(fā)了1000,那我報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)發(fā)合計(jì)是填1000,還是1300呢?
老師,你好,我上個(gè)月幫員工報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,有個(gè)同事的個(gè)人信息采集那里的是否扣除費(fèi)用我可能忘記選是了,今天報(bào)8月份個(gè)稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)個(gè)稅欠了150元,請(qǐng)問(wèn)這還能去稅務(wù)局改嗎?
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候 前3到7月沒(méi)有發(fā)工資申報(bào) 都是零申報(bào) 所以報(bào)8月個(gè)稅會(huì)出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個(gè)時(shí)候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個(gè)稅會(huì)是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會(huì)有270的個(gè)稅 我是新手會(huì)計(jì) 想請(qǐng)教老師 我得怎么選擇報(bào)股東的個(gè)稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我跟別的小規(guī)模納稅人申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在個(gè)稅的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息采集信息下載更新這步時(shí),是需要所有員工自己手機(jī)下載個(gè)稅填寫(xiě)好專(zhuān)項(xiàng)扣除信息,我才能下載更新專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎,還是怎么下載到里邊申報(bào)呢
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線(xiàn),有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線(xiàn),老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線(xiàn)部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
但是欠了那150塊錢(qián)稅款以及1.8元滯納金 沒(méi)法改了吧,是不是的交呢
8月份的我是已經(jīng)改了,但是7月份怎么處理呀
好,實(shí)際需要交這個(gè)150塊錢(qián)嗎?如果需要交的話(huà),你得交上滯納金。
不需要呀
我報(bào)個(gè)稅是5000元收入,減去5000應(yīng)該是不用交呀
你好,那你看一下哪里有錯(cuò)誤,累計(jì)扣除費(fèi)用對(duì)嗎?不對(duì)的話(huà),你的入職日期給他寫(xiě)的對(duì)嗎。
是累計(jì)扣除費(fèi)用那里錯(cuò)了,入職日期也錯(cuò)了,所以才導(dǎo)致7月份有150元稅款,那我現(xiàn)在怎么處理呢
現(xiàn)在更正申報(bào)在自然人電子稅務(wù)局里面去更正,不需要交稅的,沒(méi)有滯納金。
老師,是點(diǎn)這個(gè)啟動(dòng)更正嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的,是這么做的。
老師,還是沒(méi)修改成功
你好出現(xiàn)了什么提示的。
老師,我選哪個(gè)呢
選擇更新就可以的。
可以了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,紅字發(fā)票要驗(yàn)舊的嗎?
需要的,只要你開(kāi)出去的都需要。