你好,去稅務(wù)局那邊修改你的匯算清交。

原材料暫估入賬,次年匯算清繳沒有來票,做了納稅調(diào)增,匯算以后過了一段時間又來票了,怎么做分錄怎么樣調(diào)表
暫估材料,匯算沒來票調(diào)增了,過了匯算一段時間又來了,要怎么處理
去年暫估了一筆商品,部分發(fā)票已開回,匯算清繳時忘記沖減暫估了,現(xiàn)在又已過了匯算清繳,應(yīng)該怎么處理?另一部分暫估在匯算清繳過后才取得發(fā)票,又該怎么處理?
老師,之前暫估的原材料直到匯算的時候都沒來發(fā)票,我給調(diào)增了,匯算過了好幾個月發(fā)票又來了,咋辦?多交所得稅了
匯算清繳時還有暫估未開票成本,調(diào)增后,次月票又來了怎么處理
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
小規(guī)模納稅人第三季度沒計提增值稅,10月份報稅時交了9000多的增值稅,這個應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師請問公司的注冊資本是20萬,已經(jīng)實繳19萬,這次股東轉(zhuǎn)了2萬到公司賬上寫的是投資款(銀行回單顯示的),但是實際注冊款還需要1萬,另外一萬可以寫借款嗎?借:銀行存款2萬 貸:實收資本1萬 其他應(yīng)付賬款1萬-股東 可以這樣操作嗎
老師,問下公司員工和公司不是簽訂的勞動合同,而是自己申請的以個體戶,每月給公司開發(fā)票的形式支付的工資的形式,請問這個在給他申報個稅是是申報勞務(wù)所得嗎?
企業(yè)租個人的房產(chǎn)作為辦公地點,房產(chǎn)稅誰來交
分錄怎么調(diào)整
你好,分錄不變的還是之前的,你的蛋糕和發(fā)票一樣嗎?
只改匯算報表嘛,財務(wù)報表所得稅報表和賬務(wù)都不用動嘛
你好,對的是的,是這么做的。
修改匯算報表是調(diào)整分錄,用以前年度損益調(diào)整,是什么情況的
你好,企業(yè)會計準(zhǔn)則調(diào)整以前年度的損益類調(diào)整在匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)整了,可以用這個科目。
為什么匯算過了以后就不能調(diào)整賬務(wù)了呢
可以調(diào)整的只不過是用今年的損益來調(diào)整就可以。
那我這個暫估的材料,匯算以后來的發(fā)票要調(diào)整賬務(wù)嘛
暫估的一致和發(fā)票的一樣,不需要的。
什么情況需要調(diào)整賬務(wù),什么情況不需要調(diào)整賬務(wù)老師,
暫估和發(fā)票不一致的,需要調(diào)整 一致的,不需要調(diào)整。
如果四月份來了一些費用發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整調(diào)整,做匯算清繳的時候就會用上
這部分費用嘛
是的,可以的,可以的。
這屬于上一年的費用就可以了。
暫估了沒來票和沒暫估次年又來票不一樣的?暫估沒來票只調(diào)表就可以?沒暫估的次年又來票既調(diào)表又調(diào)賬?這個意思?有點不太理解
孤狼沒來發(fā)票,匯算清繳的收入調(diào)增沒有暫估,但是來了發(fā)票需要正常補(bǔ)上一個發(fā)票,匯算清繳之前可以抵扣所得稅。
沒暫估的次年又來了發(fā)票,你可以抵扣所得稅,也就是賬上需要做,你的納稅調(diào)整明細(xì)表也得調(diào)整,要不怎么抵扣?
暫估了匯算以前沒來發(fā)票,做了調(diào)增,匯算以后來發(fā)票只需要調(diào)表,將發(fā)票附在去年暫估的分錄后面?不需要做任何賬務(wù)調(diào)整?沒暫估匯算以后又來發(fā)票就需要做賬務(wù)調(diào)整的,這樣理解嘛
是的是的,是這么多的。