你好,你們有其他的進項抵扣嗎?
您好,老師。請教一個問題,企業(yè)是小規(guī)模,開票稅率應(yīng)該是3點的。我11月和12月各開了一張發(fā)票,現(xiàn)在1月要對做增值稅季度申報時才發(fā)現(xiàn)11月和12月開的發(fā)票的稅率是5,那現(xiàn)在增值季度申報該怎么填?11月和12月的發(fā)票誤開5點的,現(xiàn)在又該怎么做?是重開發(fā)票嗎?
我想咨詢個問題,我是一個外貿(mào)個人獨資企業(yè),然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進項發(fā)票,請問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個點的,那可以拿去退稅嗎?
老師您好,我想問一下,我10月份申報稅之后發(fā)現(xiàn)上個月開錯公司名稱的3張發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么操作呢?賬怎么做呢?
您好,老師,想咨詢下,我司是外貿(mào)企業(yè),開零稅率的發(fā)票,上個月開錯發(fā)票,開了有稅點的,那現(xiàn)在我要怎么操作?和如何申報才能避免繳納稅費
老師,您好,我公司是外貿(mào)企業(yè),開零稅率的普通發(fā)票,上個月個人原因不少心開了13個點的發(fā)票,要繳納300多的增值稅,我想通過抵扣一些費用類的專用發(fā)票來想抵扣,但是又擔(dān)心抵扣不了,所以我想抵扣了之后,又能不能反抵扣?
老師,零食店怎么做賬,報稅按無票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進項發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒有查到自己勾選的進項發(fā)票信息更沒顯示已稽核和未稽核,
計提工資要+老板給我們交納的這部份社保費用嗎?
個稅本期收入可以寫 4000 么,實際法人每月收入是 1 萬多,是不是 5000 以下都可以報,這樣不交個稅
我們是運輸公司,名下有26兩車,但這些車實際是別人買的,掛靠的我們公司名稱,入賬的時候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬補貼款,要怎么做賬。如果我24萬發(fā)放到個人頭上,我又要么怎么做賬,補貼款可不可以直接打給個人。
第二點答案為什么是恰當(dāng)?shù)??組成部分重要性應(yīng)該用集團項目組確定的500萬,而不是組成部分注冊會計師確定的400萬呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個體工商戶每月申報個稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個進銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬,這個要報營業(yè)外收入嗎
第三點,不恰當(dāng)原理是什么?
有發(fā)票可以抵扣,現(xiàn)在能不能去抵扣?
你好,現(xiàn)在可以去抵扣的。
老師,我還想問下,如果我現(xiàn)在找到一些費用的進項發(fā)票來抵扣,那下個月我重開發(fā)票的話,開回零稅率,那申報稅的時候,會不會很麻煩的?
不麻煩的,你之前多交了稅款,可以申請退稅。