您好,本月補(bǔ)發(fā)即可。上期期末應(yīng)付職工薪酬期末余額是10?
老師你好,請(qǐng)問12月的工資少發(fā)了,每月工資做的是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,請(qǐng)問我賬面上怎么調(diào)整,匯算清繳要做調(diào)整嗎?
請(qǐng)問老師,上個(gè)月工資少發(fā)了10元怎么調(diào)整
4月按工資表發(fā)3月工資時(shí),因公積金調(diào)整造成表格上的公積金少了10元,即是發(fā)多了員工10元,表格式上的公積金金額比實(shí)際少了10元,請(qǐng)問如何做賬務(wù)處理?
有個(gè)員工本月工資調(diào)整 原來是6000元/月,自10月9日調(diào)整為5800元/月,請(qǐng)問這工資該怎么算
老師:上月計(jì)提工資少了,次月怎么調(diào)整
老師:社保繳費(fèi)基數(shù)高于繳費(fèi)工資是合理的嗎?
房東給垃圾清運(yùn)墊付的垃圾清運(yùn)費(fèi) 轉(zhuǎn)給房東 可以報(bào)工資么。還是這個(gè)賬怎么處理
我們給別人付的垃圾清運(yùn)費(fèi)用 是必須取得運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票才能付款嗎 在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)工資可以嗎
我們給別人付的垃圾清運(yùn)費(fèi)用 是必須取得運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票才能付款嗎 在個(gè)稅系統(tǒng)付可以嗎
老師,您好,我公司申請(qǐng)了多個(gè)軟著產(chǎn)品,后續(xù)準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,應(yīng)該是明年的事情了,目前我想問下會(huì)計(jì)做賬把已經(jīng)取得的軟著當(dāng)成無(wú)形資產(chǎn)去攤銷嗎,攤銷的時(shí)間和攤銷年限及價(jià)值是怎么確定呢,以后如果想作為無(wú)形資產(chǎn)完成實(shí)繳的話,該怎么操作呢
老師,這家公司有勞務(wù)資質(zhì)但是營(yíng)業(yè)執(zhí)照好像沒有體現(xiàn),這個(gè)能開勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師你好,公司7月8月辦公室員工工資9月份一起用銀行存款發(fā)放的,我該怎么做做賬憑證?
老師請(qǐng)問 我們因?yàn)槭惶崆鞍l(fā)了工資 我怎么做賬呢入9月賬里還是10月份
請(qǐng)問我方公司掛靠對(duì)方建筑公司,對(duì)方建筑公司要我方開票,我方做勞的,應(yīng)該和掛靠的公司簽合同嗎?怎么簽?
老師,您好,我公司申請(qǐng)了多個(gè)軟著產(chǎn)品,后續(xù)準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,應(yīng)該是明年的事情了,我想問下會(huì)計(jì)做賬當(dāng)成無(wú)形資產(chǎn)去攤銷的時(shí)間和攤銷年限及價(jià)值,以及后續(xù)作為無(wú)形資產(chǎn)完成實(shí)繳的流程
沒有余額,是上個(gè)月算應(yīng)發(fā)少算了
您好,那您應(yīng)當(dāng)補(bǔ)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,是少計(jì)提工資了
現(xiàn)在少發(fā)了10元跟工資表對(duì)不上了,咋調(diào)整呀
您好,工資計(jì)提錯(cuò)誤
要怎么調(diào)整呢
您好,補(bǔ)計(jì)提損益,借成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬