借銀行存款貸,工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
老師您好 我想問一下2019年我沒有收到發(fā)票暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒有收到這些發(fā)票 并且跟對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開發(fā)票了 現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢 我
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問老師還沒付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問由于為辦理甲方收款,公司已經(jīng)開具發(fā)票,但是相關(guān)成本沒有結(jié)算,暫不能確認(rèn)收入和成本,我開發(fā)票時(shí)會(huì)計(jì)帳務(wù)處理不能計(jì)入營業(yè)收入,暫掛哪個(gè)科目合適呢?
你好,我司是一個(gè)影視制作公司,我們公司沒有出資,公司合同簽訂時(shí)是說收到一筆款,就要開具發(fā)票,但是稅務(wù)局又說開具了發(fā)票就一定要確認(rèn)收入,可是我們這個(gè)只是預(yù)收款,如果開出發(fā)票成本子這塊要怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn),可以暫估嗎?可以的話用什么方法計(jì)算呢?應(yīng)該如何處理呢?
老師,早上好!我想問一下,提供了服務(wù),但是客戶還沒有讓開票,等后期付服務(wù)費(fèi)給我公司的時(shí)候才讓開發(fā)票,我的主營業(yè)務(wù)成本是人員工資,社保費(fèi),沒有開發(fā)票沒確認(rèn)收入,我發(fā)生的人工成本計(jì)提了工資和社保,我這個(gè)人工成本要計(jì)入到哪個(gè)科目比較合適,才不會(huì)導(dǎo)致成本倒掛?
老師:中級(jí)經(jīng)濟(jì)法保險(xiǎn)糾紛訴訟管轄的具體內(nèi)容有哪些?
老師,企業(yè)在2024年度購進(jìn)一批或許,當(dāng)年全部出售,在2025年2月份取得發(fā)票,這個(gè)企業(yè)所得稅在2024及2025年度怎么處理?
老師,簽了租車協(xié)議,除了每年要支付租車費(fèi),我們公司還需要承擔(dān)租賃車輛的加油費(fèi),過路過橋費(fèi),車輛年檢費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
老師,合同,對(duì)方蓋章,發(fā)掃描件過來,我這邊再蓋章附到發(fā)票后面可以嗎?還有貨物清單,也是掃描件,我打印,一起附發(fā)票后面能用嗎?需要對(duì)方蓋章嗎?
老師,如果是小規(guī)模,私戶收款300萬,需要繳納哪些稅?和計(jì)算明細(xì),如果查到的話
存貨經(jīng)濟(jì)模型 儲(chǔ)存成本相關(guān)的費(fèi)用有哪些
咨詢下:跨年采購,之前的發(fā)票紅沖,本期做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出~目前已收到新開票,那去年的附加稅,賬上怎么調(diào)整,去年已經(jīng)繳費(fèi)了。
老師,企業(yè)制造新的挖掘機(jī),還有回收舊的挖掘機(jī)再更換零件加工,這樣子適合哪種成本核算方法、存貨計(jì)價(jià)法、產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間計(jì)算方法
請(qǐng)問兩家公司合租一個(gè)辦公室,約定由其中一家公司支付房租,另一家不支付的話稅法上沒問題吧?
標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式怎么用v模式打出來呀