你好,這個(gè)是你賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入的,不光是開(kāi)發(fā)票,還有無(wú)票收入的。
請(qǐng)問(wèn):個(gè)體戶通用申報(bào)表_水利建設(shè)基金當(dāng)中的應(yīng)稅額和減除項(xiàng)的基數(shù)怎么計(jì)算填寫
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開(kāi)具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開(kāi)票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開(kāi)具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
請(qǐng)問(wèn)老師,通用申報(bào)表中水利建設(shè)基金,應(yīng)稅項(xiàng)填寫的金額是否為當(dāng)月公司開(kāi)具出去的所有銷項(xiàng)發(fā)票未稅金額總和?
老師 你好,我們上月開(kāi)具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開(kāi)具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò))
老師,我想問(wèn)下就是1月開(kāi)具普票發(fā)票是按3%開(kāi)具的(當(dāng)時(shí)政策未下發(fā)時(shí)開(kāi)具)2-3月按1%開(kāi)具普通發(fā)票,1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w,含稅發(fā)票金額為130w,在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí)應(yīng)在哪個(gè)項(xiàng)目列表填寫,填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫,還是按照:不含稅的銷售額126=130/(1+3%)填寫?
老師,第23題該如何選擇?支付過(guò)高費(fèi)用有體現(xiàn)么?
老師好,我的出口企業(yè)是申請(qǐng)出口退稅,是還有一家不相關(guān)的業(yè)務(wù)的企業(yè)是同一個(gè)地址,一起辦公,房租水電費(fèi)開(kāi)給我的公司,會(huì)不會(huì)影響我退稅?
企業(yè)有無(wú)票支出情況,但匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險(xiǎn)?
月末小規(guī)模的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報(bào)表未分配利潤(rùn)期末數(shù),有的資料沒(méi)有計(jì)算商譽(yù),有的資料說(shuō)要減商譽(yù),有的說(shuō)要加商譽(yù),這道題的答案是減商譽(yù),具體怎樣判斷商譽(yù)是該計(jì)算進(jìn)去還是不計(jì)算進(jìn)去,什么時(shí)候減,什么時(shí)候加,謝謝
答案的這個(gè)單位儲(chǔ)存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過(guò)大,不開(kāi)發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個(gè)稅是以25年3月末的未的未分配利潤(rùn)為依據(jù),完稅憑證上的顯示個(gè)稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤(rùn)減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票忘記紅沖了,我這個(gè)月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
我們的業(yè)務(wù)都開(kāi)票的。所以填的數(shù)值就是所有發(fā)票的未稅金額總和對(duì)吧
對(duì)的是的,是這么做的。