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老師,別的公司借用我們公司的資質(zhì),我們開銷售發(fā)票,內(nèi)賬應(yīng)該怎么記?感覺計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入的話有點(diǎn)不對

2021-09-08 13:47
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-08 13:49

掛往來就可以代收代付,你們賺取的那一部分做到收入里面。

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快賬用戶3183 追問 2021-09-08 13:54

開票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:?

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齊紅老師 解答 2021-09-08 13:54

借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款。

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掛往來就可以代收代付,你們賺取的那一部分做到收入里面。
2021-09-08
你好同學(xué),可以的,設(shè)計(jì)的主要成本就是人工工資
2023-07-12
同學(xué)你好 你做的分錄是正確的
2021-04-07
你好,,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。月底結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入分錄對的
2020-08-26
你好,如果著作權(quán)屬于你們的話,可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行加計(jì)扣除的。
2020-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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