借銷售費(fèi)用貸庫存商品。

老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理


老師視同內(nèi)銷后我不是應(yīng)該沖減當(dāng)時(shí)的收入嗎?因?yàn)槲乙U納增值稅啊,進(jìn)費(fèi)用是什么意思呢?
外貿(mào)出口的貨物視同內(nèi)銷處理的老師。
好視通銷售借銷售費(fèi)用貸庫存商品,如果你之前做了借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入之前的這個(gè)分錄需要紅沖。
現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?
是的,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷
借銷售費(fèi)用貸,庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
老師為什么是用銷售費(fèi)用這個(gè)科目呢?
視同銷售做贈送做銷售費(fèi)用里面的。
老師您好,你說的我不太明白,是“主營業(yè)務(wù)成本———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)的成本,沖減不應(yīng)從銷項(xiàng)稅額中抵扣需轉(zhuǎn)出的部分稅額。 2、是“主營業(yè)務(wù)收入———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)的收入,沖減所對應(yīng)的出口外銷收入。 3、是“應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,并通過此科目調(diào)整當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的增減。 4、是“應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷貨物的增值稅銷項(xiàng)稅額,并通過此科目調(diào)整當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額的增減我需設(shè)置這
你好,不用設(shè)置出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷科目,直接借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)就行。不設(shè)置太多的科目。
老師您講的我不太明白。
好,就是不需要區(qū)分出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,直接用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)這個(gè)來做。
內(nèi)銷也不區(qū)分嗎?老師可以給我寫一下具體怎么寫嗎?
外銷的時(shí)候,他沒有應(yīng)交稅費(fèi)的。
借借銷售費(fèi)用,貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。