借銷售費用貸庫存商品。
您好,我們是外貿(mào)企業(yè),業(yè)務(wù)員在實際發(fā)運多錄入了收入對應(yīng)的數(shù)量,并已經(jīng)在以前月份確認(rèn)了收入,現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)之前錄多了,請問之前的收入和應(yīng)收外匯賬款可以調(diào)整嗎?
老師您好,請問外貿(mào)企業(yè)視同銷售賬務(wù)怎么處理?業(yè)務(wù)是5月份的已經(jīng)入賬了。
老師您好,請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理會計分錄是怎么樣的?
老師!請問外貿(mào)企業(yè)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題的退匯,這個賬務(wù)處理需要怎么沖之前已經(jīng)確定的收入?
老師,您好! 請教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會做貿(mào)易業(yè)務(wù),請指導(dǎo)一下:企業(yè)向外采購再銷售的賬務(wù)處理嗎?謝謝
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)不是買價+相關(guān)稅費+達(dá)到用用途前的費用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務(wù)費發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務(wù)費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調(diào)賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
老師視同內(nèi)銷后我不是應(yīng)該沖減當(dāng)時的收入嗎?因為我要繳納增值稅啊,進(jìn)費用是什么意思呢?
外貿(mào)出口的貨物視同內(nèi)銷處理的老師。
好視通銷售借銷售費用貸庫存商品,如果你之前做了借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入之前的這個分錄需要紅沖。
現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?
是的,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷
借銷售費用貸,庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
老師為什么是用銷售費用這個科目呢?
視同銷售做贈送做銷售費用里面的。
老師您好,你說的我不太明白,是“主營業(yè)務(wù)成本———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)的成本,沖減不應(yīng)從銷項稅額中抵扣需轉(zhuǎn)出的部分稅額。 2、是“主營業(yè)務(wù)收入———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)的收入,沖減所對應(yīng)的出口外銷收入。 3、是“應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷貨物的增值稅進(jìn)項稅額,并通過此科目調(diào)整當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅額的增減。 4、是“應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷貨物的增值稅銷項稅額,并通過此科目調(diào)整當(dāng)期增值稅銷項稅額的增減我需設(shè)置這
你好,不用設(shè)置出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷科目,直接借銷售費用貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項就行。不設(shè)置太多的科目。
老師您講的我不太明白。
好,就是不需要區(qū)分出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,直接用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項這個來做。
內(nèi)銷也不區(qū)分嗎?老師可以給我寫一下具體怎么寫嗎?
外銷的時候,他沒有應(yīng)交稅費的。
借借銷售費用,貸庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。