你好,差額要放到財(cái)務(wù)費(fèi)用---匯兌損益
我想問下我們公司沒有設(shè)置外幣賬戶,收到的收入差額應(yīng)該怎么記
外貿(mào)企業(yè),之前財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款都沒有設(shè)置外幣戶,掛著的余額一直都是以人民幣記賬的,現(xiàn)在想調(diào)整成美元核算,需要怎么操作
你好,我想請(qǐng)問一下外幣入賬是應(yīng)該怎末做分錄 是借銀行外幣賬戶,貸方應(yīng)該是什么,如果是應(yīng)收款項(xiàng)-外匯,但是我把應(yīng)收款項(xiàng)-外匯記賬時(shí)候轉(zhuǎn)成人民幣了,那么是否我這邊銀行入賬也是轉(zhuǎn)成人民幣了,但是這樣不就無法提現(xiàn)有外幣出現(xiàn)了嗎
樸老師你好,請(qǐng)問一下我收到我司外幣賬戶打入公賬的錢要怎么做賬,我賬面上沒有設(shè)外幣科目
老師,我們公司是外貿(mào)企業(yè),收外匯設(shè)置了兩個(gè)科目,一個(gè)是應(yīng)收賬款人民幣,一個(gè)是應(yīng)收賬款外幣,有些外匯收入直接入的人民幣賬戶,現(xiàn)在我想把人民幣賬戶的余額和外幣賬戶的合并,需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們?cè)贤瑳]變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,差額要放到財(cái)務(wù)費(fèi)用- 我想問這個(gè)應(yīng)收有個(gè)差額應(yīng)該放到哪里
這個(gè)應(yīng)收賬款跟你實(shí)際收到的是有差額的,如果你能夠分清手續(xù)費(fèi)和匯兌損益,那么分別放到財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目 如果無法分清,那么統(tǒng)一放到匯兌損益中