你好,差額要放到財(cái)務(wù)費(fèi)用---匯兌損益
我想問(wèn)下我們公司沒(méi)有設(shè)置外幣賬戶,收到的收入差額應(yīng)該怎么記
外貿(mào)企業(yè),之前財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款都沒(méi)有設(shè)置外幣戶,掛著的余額一直都是以人民幣記賬的,現(xiàn)在想調(diào)整成美元核算,需要怎么操作
你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下外幣入賬是應(yīng)該怎末做分錄 是借銀行外幣賬戶,貸方應(yīng)該是什么,如果是應(yīng)收款項(xiàng)-外匯,但是我把應(yīng)收款項(xiàng)-外匯記賬時(shí)候轉(zhuǎn)成人民幣了,那么是否我這邊銀行入賬也是轉(zhuǎn)成人民幣了,但是這樣不就無(wú)法提現(xiàn)有外幣出現(xiàn)了嗎
樸老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我收到我司外幣賬戶打入公賬的錢(qián)要怎么做賬,我賬面上沒(méi)有設(shè)外幣科目
老師,我們公司是外貿(mào)企業(yè),收外匯設(shè)置了兩個(gè)科目,一個(gè)是應(yīng)收賬款人民幣,一個(gè)是應(yīng)收賬款外幣,有些外匯收入直接入的人民幣賬戶,現(xiàn)在我想把人民幣賬戶的余額和外幣賬戶的合并,需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學(xué)雜費(fèi)繳費(fèi)中的暫無(wú)反回信息
公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),賬上還有200萬(wàn)的應(yīng)收賬款不想收回來(lái)了,該如何處理掉?
老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開(kāi)給個(gè)人還是公司?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師:電子稅務(wù)局里怎么查詢(xún)2020年已勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票?
老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個(gè)勞務(wù)清包的活,活在國(guó)外,這個(gè)月對(duì)方要求我們開(kāi)具了一張形式發(fā)票,對(duì)方由國(guó)內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對(duì)公戶,對(duì)于勞務(wù)公司來(lái)說(shuō),需要開(kāi)具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開(kāi)具免稅的還是3%的?疑惑點(diǎn),境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過(guò)來(lái),增值稅這一塊應(yīng)該如何計(jì)算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個(gè)活是從去年11月份開(kāi)始干的,這大半年時(shí)間,對(duì)方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費(fèi)的,公司實(shí)際沒(méi)有收到錢(qián),從這個(gè)月開(kāi)始,對(duì)方每個(gè)月要求開(kāi)具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報(bào)稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個(gè)月有張發(fā)票當(dāng)內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)勾選了,其實(shí)是出口退稅的,這個(gè)現(xiàn)在還有辦法嗎
請(qǐng)問(wèn),22-24年有福利費(fèi)和招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是直接在電子稅局進(jìn)行更正申報(bào),還是要去稅務(wù)大廳填表申報(bào)
老師您好,您那邊有沒(méi)有關(guān)于房屋 個(gè)人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
你好,差額要放到財(cái)務(wù)費(fèi)用- 我想問(wèn)這個(gè)應(yīng)收有個(gè)差額應(yīng)該放到哪里
這個(gè)應(yīng)收賬款跟你實(shí)際收到的是有差額的,如果你能夠分清手續(xù)費(fèi)和匯兌損益,那么分別放到財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目 如果無(wú)法分清,那么統(tǒng)一放到匯兌損益中