你好,可以這么做的。
老師,上個月我們公司生產(chǎn)的A半產(chǎn)品100件。在上個月6月份產(chǎn)品入庫時是作為良品入庫了,但是在本月領(lǐng)用A半成品生產(chǎn)的時候,發(fā)現(xiàn)上個月入庫的A半成品100件,其中有10個需要作報廢處理掉。部分原因是生銹壞掉了,還有部分原因是手修無法修好,最終只能定義為報廢品。那對于這些各種原因?qū)е碌膱髲U。財務(wù)在做成本核算的時候,可以直接減少當(dāng)月的半成品良品入庫數(shù)據(jù),增加當(dāng)月的BAO數(shù)據(jù)嗎?如下例子:假設(shè)本月共生產(chǎn)A半成品250件,報廢25件。財務(wù)做成本核算,計算當(dāng)月良品入庫,把本月發(fā)現(xiàn)的上月生產(chǎn)批次的報廢的10個在當(dāng)月良品入庫數(shù)里面調(diào)減(250-25-10=215件),NG數(shù):當(dāng)月NG加上在本月生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)的上月上次批次的10個報廢品(25+10=35件)。這樣去做可以嗎?
老師,我想問下,半成品報廢,因加工不良導(dǎo)致的,分錄可以做借:制造費用 貸:庫存商品-半成品
老師,有個問題想請教一下,我們有一批貨加工回來后不良,原因是基材不良,導(dǎo)致加工后成品不良,我們扣了基材供應(yīng)商相應(yīng)的貨款,應(yīng)該怎么做賬?,后面這批不良的成品當(dāng)作廢品賣的錢分了一半給基材供應(yīng)商,這筆又怎么做賬呢?
產(chǎn)品由原材料與制造費用一起進(jìn)入到庫存商品,我是2條線思路做賬的,我想問下,制造費用我全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,后期我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本后,沒有半成品但是生產(chǎn)成本的借方還有余額,這種情況,我是否可以理解成生產(chǎn)成本的借方余額就是月末庫存數(shù)量里面庫存商品的組成部分。生產(chǎn)成本借方有余額是對的
老師好,這樣購進(jìn)的車輛應(yīng)該核算到庫存商品下面的半成品可以嗎?再將生產(chǎn)加工的費用通過“生產(chǎn)成本”和“制造費用”歸集和分配對嘛?會不會涉及消費稅呢?
你好老師,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。老師如果按照下面的分錄來做賬,就體現(xiàn)不出來穩(wěn)崗補貼這部分用來抵減社保費,請老師指導(dǎo)一下。謝謝。 1.收到穩(wěn)崗補貼時 借:銀行存款-農(nóng)行 貸:營業(yè)外收入-穩(wěn)崗補貼 2. 計提社保 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3. 交社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代墊個人社保部分 貸:銀行存款-商行
進(jìn)一批空調(diào),發(fā)票到了貨未到,應(yīng)該怎么做賬?同時把這批空調(diào)銷售出去已經(jīng)開了發(fā)票,怎么做賬
老師您好,我現(xiàn)在在學(xué)印花稅,其中有一個技術(shù)合同稅目。這個是不是對應(yīng)合同技術(shù)服務(wù)費,技術(shù)開發(fā)這類合同呢?
老師你好,非分支機(jī)構(gòu)如何變?yōu)榉种C(jī)構(gòu)
老師我們借了銀行一次貸款三年期的 到期還本 每個月支付利息怎么做賬
員工津貼(出差在外的)的要發(fā)票嗎
老師,我們本月租了一個辦公室,從今年7月開始一直到明年7月,租金3900,全部已經(jīng)付清 。這個分錄怎么寫?
老師繳費通知單只有社保系統(tǒng)有嗎?醫(yī)保系統(tǒng)是不是沒有繳費通知單只有繳費證明呢?
老師您好,口腔診所買了口腔數(shù)字印儀器,我累計折舊36個月可以么,我已經(jīng)折舊23個月了
老師您好,我們公司跟境外企業(yè)合作,境外為我們提供技術(shù)服務(wù),請問可以免增值稅嗎
是加工不良構(gòu)成的,不需要扣款的,也可以這么做么
你好,對的是的坐到了你的成本里面。