同學(xué)您好,代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的,手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,代銷(xiāo)商品不確認(rèn)的
采取支付手續(xù)費(fèi)方式代銷(xiāo)商品,稅法上代銷(xiāo)商品要確認(rèn)收入但會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,這樣的話申報(bào)表的收入和實(shí)際利潤(rùn)表里收入不一致了,這個(gè)怎么解決
想問(wèn)下老師出售二手車(chē)和個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還 這兩種是需要繳納增值稅的 但是需要在賬上確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 如果不確認(rèn) 那增值稅申報(bào)表和賬上、利潤(rùn)表的收入就不一樣了 想問(wèn)下老師實(shí)務(wù)上會(huì)怎么做比較好呢謝謝
23【單選題】甲公司本年度委托乙商店代銷(xiāo)一批零配件,代銷(xiāo)價(jià)款200萬(wàn)元。本年度收到乙商店交來(lái)的代銷(xiāo)清單,代銷(xiāo)清單列明已銷(xiāo)售代銷(xiāo)零配件的60%,甲公司收到代銷(xiāo)清單時(shí)向乙商店開(kāi)具增值稅發(fā)票。乙商店按代銷(xiāo)價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為110萬(wàn)元。則甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)售收入為()萬(wàn)元。A.120B.114C.200D.68.424【判斷題】企業(yè)采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托代銷(xiāo)商品,委托方應(yīng)在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)銷(xiāo)售商品收入。(2015年、2012年)25【多選題】甲工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月銷(xiāo)售一批原材料,售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,款項(xiàng)已收妥存入銀行。該批原材料的實(shí)際成本為70萬(wàn)元,該項(xiàng)銷(xiāo)售商品業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)并滿足收入確認(rèn)條件。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中正確的有()。(2020年)A.確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元B.確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元C.確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元D.確認(rèn)其他業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元
23【單選題】甲公司本年度委托乙商店代銷(xiāo)一批零配件,代銷(xiāo)價(jià)款200萬(wàn)元。本年度收到乙商店交來(lái)的代銷(xiāo)清單,代銷(xiāo)清單列明已銷(xiāo)售代銷(xiāo)零配件的60%,甲公司收到代銷(xiāo)清單時(shí)向乙商店開(kāi)具增值稅發(fā)票。乙商店按代銷(xiāo)價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)。該批零配件的實(shí)際成本為110萬(wàn)元。則甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷(xiāo)售收入為()萬(wàn)元。A.120B.114C.200D.68.424【判斷題】企業(yè)采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托代銷(xiāo)商品,委托方應(yīng)在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)銷(xiāo)售商品收入。(2015年、2012年)25【多選題】甲工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月銷(xiāo)售一批原材料,售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,款項(xiàng)已收妥存入銀行。該批原材料的實(shí)際成本為70萬(wàn)元,該項(xiàng)銷(xiāo)售商品業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)并滿足收入確認(rèn)條件。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中正確的有()。(2020年)A.確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元B.確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元C.確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元D.確認(rèn)其他業(yè)務(wù)成本70萬(wàn)元
老師,外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送 視同銷(xiāo)售 不確認(rèn)收入的話;那增值稅咋直接交?增值稅報(bào)表上要填了收入才會(huì)有稅產(chǎn)生的呀,難道要增值稅報(bào)表填收入了,但是賬上不確認(rèn)收入嗎?那樣不就造成報(bào)表和賬不一致了。[流淚]
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問(wèn)一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒(méi)有影響?
9月說(shuō)全員社保,公司都沒(méi)有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒(méi)有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬(wàn),合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬(wàn)平均攤5年每年12萬(wàn),然后第一年交20萬(wàn)租金其中8萬(wàn)作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開(kāi)發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類(lèi)的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
嗯嗯,但增值稅申報(bào)表上應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額和進(jìn)項(xiàng)稅額都填了,所以那個(gè)表的收入總額和我利潤(rùn)表里收入總額不一致,這怎么解決
那您的意思是委托方開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給您了的是嗎
是的,我們代銷(xiāo)商品也確認(rèn)了銷(xiāo)項(xiàng)
那這樣的話,您就當(dāng)是采購(gòu)以后再銷(xiāo)售處理了,平價(jià)的嗎,還是手續(xù)費(fèi)就是差價(jià)的
只收取手續(xù)費(fèi),這樣填表的話是不是進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)都要填
是的,或者是您發(fā)票紅沖,他的發(fā)票也紅沖,就是不應(yīng)該開(kāi)票的
那即使不開(kāi)票,但我們收代銷(xiāo)商品款時(shí)不是要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) —增( 銷(xiāo)
您只需要按代收的手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,代銷(xiāo)商品的不需要
那也就是我不要填應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額,然后取得委托方票的進(jìn)項(xiàng)也不填,只填實(shí)際手續(xù)費(fèi)收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅,我是不是可以這樣理解?
您好,是的,是應(yīng)該這樣的
那如果這樣不填的話我?guī)ど线€是要做的吧?
您賬上也不做商品銷(xiāo)售的收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的
那得做啊,我實(shí)際就是代銷(xiāo)
代銷(xiāo)商品要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的啊
我剛才看了一下相關(guān)的課程,里面確實(shí)要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的,但是不計(jì)收入和成本,那就意味著您的所得稅收入和增值稅的收入 不一致,我記得我們以前學(xué)的時(shí)候是不需要確認(rèn)的,您實(shí)際從事這個(gè)業(yè)務(wù)的,建議您最好是問(wèn)下你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,或者問(wèn)下你們的專(zhuān)管員