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Q

老師,請問之前固定資產(chǎn)按一批入的賬,現(xiàn)在處置了其中一個,那應該怎么做賬務處理呢?

2021-09-06 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-06 11:59

你好 把對應金額轉(zhuǎn)到清理

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快賬用戶2097 追問 2021-09-06 12:01

直接按處置其中的一個這樣做對嗎?但是 我們是用的固定資產(chǎn)的模塊不知道這樣操作得不得行

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:07

你好 是的,固定資產(chǎn)操作找一下你的軟件 客服 幫你操作一下?

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快賬用戶2097 追問 2021-09-06 12:11

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:21

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?

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你好 把對應金額轉(zhuǎn)到清理
2021-09-06
您好,同學,把之前重復入賬的固定資產(chǎn)用負數(shù)沖銷
2020-10-30
您好,先做固定資產(chǎn)盤盈入賬,然后再做處置固定資產(chǎn)就是了。
2021-03-24
借固定資產(chǎn) 負數(shù),貸其他應付款 負數(shù),之前折舊,借累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2021-01-27
您好,這個就將錯就錯,計入固定資產(chǎn)清理核算就是了。
2020-08-31
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