你好,不是,購(gòu)銷雙方都要繳納
老師您好,代賬公司做賬,交的印花稅只用的營(yíng)業(yè)收入*0.0003,我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額不用算印花稅嗎? 我記得學(xué)的是合同雙方都貼花的
老師好,之前我公司申報(bào)印花稅都是按開票金額來(lái)報(bào)的,上月有開收據(jù)的收入,用一并申報(bào)印花稅嗎?未開票收入也入賬了。
老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計(jì)算=[主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(銷項(xiàng)不含稅金額)+進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請(qǐng)問老師這是按照什么計(jì)算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個(gè)我不明白是按什么計(jì)算的
老師,我們公司是做廣告服務(wù)的,從其他站點(diǎn)租入廣告位,然后再租給需要打廣告的人,這個(gè)簽的合同需要交印花稅嗎,我記得好像在學(xué)堂看到過說(shuō)這個(gè)屬于代理服務(wù)好像不用交印花稅的吧
老師您好,購(gòu)銷合同印花稅,去年我們一直按著營(yíng)業(yè)收入,開發(fā)票的額度和進(jìn)貨的額度雙向都交了,后期合同統(tǒng)計(jì)一下以后一起補(bǔ)繳了合同金額的印花稅,跨年了,在22年繳的21年的印花稅也還享受了減免,這樣查賬能行嗎?
我們購(gòu)買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請(qǐng)問聘請(qǐng)聾啞人士,殘疾人,公司在國(guó)家那些政策上是可以申請(qǐng)的啊?
老師好,請(qǐng)教您個(gè)問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩栴}沒解決,就暫時(shí)沒有備案,就沒有申報(bào)增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬(wàn)沒付,沒付的60萬(wàn)領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯(cuò)了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)表的填寫提交,還是說(shuō)只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
請(qǐng)教個(gè)問題,非居民在2處取得工資,工資分別是1萬(wàn)和3萬(wàn),兩個(gè)公司分別申報(bào)和合在一起申報(bào)檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計(jì)收入不
會(huì)計(jì)憑證用多大規(guī)格,有規(guī)定和要求嗎?A4的什么情況下使用
每股收益分析法是什么謝謝老師答疑自己
中級(jí)財(cái)管中每股收益分析法是什么
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老師,只銷售方繳納嗎?
不是的,購(gòu)銷雙方都要繳納印花稅