已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的吧 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2016年收到外發(fā)加工繡花的發(fā)票,做分錄是 借生產(chǎn)成本-繡花 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在因?yàn)閷?duì)方單位失聯(lián) 已經(jīng)垮了4年了稅局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做?
老師,收到一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的借管理費(fèi)用8進(jìn)項(xiàng)稅2貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在因?yàn)樯嫌慰蛻舫樘恿?,需要我方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)應(yīng)費(fèi)用也應(yīng)該轉(zhuǎn)出,這兩個(gè)分錄怎么做
本月收到一張銷售方開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,已經(jīng)做了會(huì)計(jì)分錄如下: 借:主要業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) -100 借:預(yù)付賬款 正數(shù) 106 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 6 請(qǐng)問(wèn)月底,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的余額需要做賬務(wù)處理嗎?該怎么做?
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來(lái)了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
本月收到購(gòu)入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng),做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我是否需要做一筆分錄將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入其他流動(dòng)資產(chǎn)的借方,等后面我需要抵扣這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)出進(jìn)行抵扣呢?因?yàn)槭亲鍪止べ~所以很疑惑
中央空調(diào)設(shè)備銷售以及安裝,發(fā)票可以開勞務(wù)*空調(diào)安裝及材料嗎
老師,年終獎(jiǎng)交個(gè)稅,匯算清繳也會(huì)退嗎?比如合理匯算清繳,還是只是工資做匯算的時(shí)候可能會(huì)退,年終獎(jiǎng)不涉及
店鋪是公司,但是提現(xiàn)到個(gè)人賬戶去的,需要做賬?
企業(yè)下游發(fā)票異常,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額讓轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅可以扣除不?
會(huì)計(jì)從業(yè)教育在哪個(gè)平臺(tái)呀,之前的網(wǎng)站進(jìn)不去老
無(wú)形資產(chǎn)攤銷最長(zhǎng)多少年
老師好,存貨指的是什么?
老師你好 請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺(tái)機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,你好,我們有個(gè)小規(guī)模的注冊(cè)地在一個(gè)區(qū),但其實(shí)真正的工廠還是在另外一個(gè)區(qū),伙食費(fèi)的發(fā)票可以嗎?
老師,個(gè)稅有兩個(gè)叫小李重名的人報(bào)錯(cuò)了,其中第一個(gè)小李已經(jīng)離職了,第二個(gè)小李5月入職后面一直報(bào)成第一個(gè)小李的個(gè)稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)要怎么解決呢


最后是 借產(chǎn)成品 貸生產(chǎn)成本
好,你這個(gè)產(chǎn)成品一直在存貨里面嗎?
最后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸產(chǎn)成品
那就按上面寫分錄寫就可以,你的成本也不允許抵扣所得稅。
正常生產(chǎn)成本本身是不影響損益的 因?yàn)楫a(chǎn)成品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本所以才用以前年度損益的么?
是的是的,可以這么理解的。
那在什么情況下是借生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借生產(chǎn)成本 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 你做了這個(gè)分錄 其他的都沒(méi)有做