你好;? 是的? 這個(gè)附件單據(jù)是包括了? 記賬聯(lián)和發(fā)票聯(lián)的份數(shù)的? ? ??
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是對(duì)于購(gòu)買(mǎi)方取得增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)的處理,記賬聯(lián)是不是作為制作憑證的附件?那抵扣聯(lián)認(rèn)證之后怎么處理?是直接放在一起存檔嗎?
專業(yè)老師答 老師我們是小規(guī)模,平時(shí)收到別人給我們開(kāi)了專票有兩聯(lián),可以兩聯(lián)都拿來(lái)做為記賬憑證嗎?然后包在憑證里?我填費(fèi)用報(bào)銷單的時(shí)候附件張數(shù)數(shù)量的時(shí)候加上抵扣聯(lián)的數(shù)量嗎?謝謝 同學(xué),你好 可以填的
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開(kāi)了紅字,原因是開(kāi)票抬頭有誤。請(qǐng)問(wèn)我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒(méi)法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫(xiě)這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么辦
老師:您 好!請(qǐng)問(wèn)編制 記賬憑證時(shí),關(guān)于那個(gè)附單據(jù)那里,如果是專票的,我那里寫(xiě)的單據(jù)數(shù)量是包括記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)的份數(shù)嗎,還是只寫(xiě)記賬聯(lián)的份數(shù)呢
老師 您好 我們?cè)?019.4.11號(hào)給對(duì)方開(kāi)出的專票 對(duì)方說(shuō)沒(méi)有收到抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 但是我們確實(shí)郵寄了 一共8份 對(duì)方說(shuō)只收到了4份 那我給對(duì)方郵寄記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章 和抄報(bào)稅證明 對(duì)方可以拿這些作為認(rèn)證抵扣的依據(jù)么 謝謝老師 老師 還有一個(gè)事情是 抄報(bào)稅證明 是去稅務(wù)局開(kāi)么 還是在我們開(kāi)票系統(tǒng)軟件里開(kāi)呢
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
那如果說(shuō)他的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證抵扣,后面單獨(dú)寫(xiě)了一筆待認(rèn)證的記賬憑證 的話,是不是抵扣聯(lián)的發(fā)票就要放在這筆記賬憑證下面呢
你好 ;? ? 是的。? 要附后面去