借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 贈(zèng)送出去, 借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
老師好!有問(wèn)題請(qǐng)教:我接手一家便利店,就是采購(gòu)貨物時(shí),供貨商有時(shí)會(huì)有送一些贈(zèng)品(如礦泉水/食用油/紙巾等物品),贈(zèng)品有可能是這批進(jìn)貨中的某類物品/也有的贈(zèng)品是這批進(jìn)貨中沒(méi)有的物品/入庫(kù)時(shí)贈(zèng)品是如何入賬?/如贈(zèng)品是本次購(gòu)貨中的某同類物品,是入零元成本還是把購(gòu)入的(數(shù)量+贈(zèng)品數(shù)量)入賬,如果贈(zèng)品是本次購(gòu)貨中沒(méi)有的其他物品,那又是怎樣入庫(kù)?以什么價(jià)格入庫(kù)?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司剛開(kāi)始經(jīng)營(yíng),外購(gòu)的貨物作為樣品贈(zèng)送,如何入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我是開(kāi)公司的,進(jìn)貨時(shí)供應(yīng)商開(kāi)的送貨單,一張上面有好多品種的貨物,如果我今天賣(mài)一仵貨物把送貨單作為原始憑證附在記賬憑證后面,那再賣(mài)另一品種的貨物時(shí),不就沒(méi)有原始憑證了嗎?應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司是剛開(kāi)始營(yíng)業(yè),內(nèi)賬外賬做一套賬的,這個(gè)月就贈(zèng)送客戶兩個(gè)免費(fèi)樣品,產(chǎn)品是自己生產(chǎn)的,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,我們公司是做礦泉水的,公司前期為了營(yíng)銷,老板經(jīng)常贈(zèng)送水給別人搞活動(dòng),說(shuō)是贊助,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)如何入賬?
老師,合伙企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說(shuō)說(shuō)詳細(xì)步驟
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
不抵扣勾選里面有什么發(fā)票?都是譜票嗎?
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款6.2萬(wàn)。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計(jì)成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn)。我單位是金蝶軟件,利潤(rùn)分配自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎
河南鄭州,員工入職我公司想讓補(bǔ)一下之前社保,最多能補(bǔ)多久
銷售費(fèi)用是按成本價(jià)還是正常售價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,這個(gè)庫(kù)存商品是你的成本價(jià)格,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)是你的市場(chǎng)價(jià)格乘以你的稅率,他兩個(gè)的金額合計(jì)就是你的銷售費(fèi)用。
那銷售稅按市場(chǎng)價(jià)格算的話,這些贈(zèng)送在申報(bào)增值稅的時(shí)候就要確認(rèn)收入的吧
是的,需要交增值稅,按照市場(chǎng)價(jià)格做銷售額。