您好: 與資產(chǎn)相關(guān)的,隨著固定資產(chǎn)出售,凈遞延收益轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。對(duì)于固定資產(chǎn),需要通過固定資產(chǎn)清理核算
老師這個(gè)提前出售科目不應(yīng)該是借固定資產(chǎn)清理1080 累計(jì)折舊720 貸固定資產(chǎn)1800 轉(zhuǎn)銷遞延收益余額并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理借遞延收益648貸固定資產(chǎn)清理648借營(yíng)業(yè)外支出432 貸固定資產(chǎn)清理432嗎
老師,這道題固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí),剩余的遞延收益轉(zhuǎn)入的是“固定資產(chǎn)清理”,而當(dāng)固定資產(chǎn)出售時(shí),剩余的遞延收益轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益“資產(chǎn)處置損益”,是這樣理解嗎?
總額法,出售固定資產(chǎn),剩余的遞延收益不進(jìn)固清,直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?
我想問下這個(gè)出售資產(chǎn),遞延收益不是最后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,為何轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
固定資產(chǎn)原值9454元,按折舊沖抵遞延收益做營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)拆除,由于劃轉(zhuǎn)到公司時(shí)借,固定資產(chǎn),貸,遞延收益,請(qǐng)問剩余遞延收益價(jià)值怎么處理做賬(即固定凈值)?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細(xì)步驟
老師,能把答按按照每一項(xiàng)資產(chǎn)各寫分錄嗎,這么寫我看不來。
您好: 答案哪項(xiàng)看不明白,我看不太清楚,寫一遍有點(diǎn)費(fèi)勁,您說哪里看不懂,我給解釋就可以了
老師,我想把四個(gè)資產(chǎn)分開買長(zhǎng)頭寫分錄,我就明白,您明天上班給我寫吧,早點(diǎn)休息,
您好: 我明白了,您的意思是每項(xiàng)資產(chǎn),出售,怎么做分錄,分開來寫,對(duì)不對(duì)?
是的老師,麻煩您了。明天也可以。明天吧。
您好: 存貨: 借:長(zhǎng)股 1000*1.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130 結(jié)轉(zhuǎn)成本,略
您好: 暈,長(zhǎng)期股權(quán)投資,簡(jiǎn)寫長(zhǎng)投寫成長(zhǎng)股了,不好意思 固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn)清理 1500 累計(jì)折舊 500 貸:固定資產(chǎn) 2000 借:長(zhǎng)投 2000 貸:固定資產(chǎn)清理 1500 資產(chǎn)處置損益 500
您好: 固定資產(chǎn)漏了增值稅了, 借:長(zhǎng)投 2000*13% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2000*13%? 無形資產(chǎn): 借:長(zhǎng)投 1000*1.06 累計(jì)攤銷 1200 貸:無形資產(chǎn) 2000 資產(chǎn)處置損益 200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1000*6%?
收到,謝謝老師,我慢慢看看。
您好: 不客氣,您也早點(diǎn)休息