您好: 與資產(chǎn)相關的,隨著固定資產(chǎn)出售,凈遞延收益轉入營業(yè)外收入。對于固定資產(chǎn),需要通過固定資產(chǎn)清理核算

老師這個提前出售科目不應該是借固定資產(chǎn)清理1080 累計折舊720 貸固定資產(chǎn)1800 轉銷遞延收益余額并結轉固定資產(chǎn)清理借遞延收益648貸固定資產(chǎn)清理648借營業(yè)外支出432 貸固定資產(chǎn)清理432嗎
老師,這道題固定資產(chǎn)報廢時,剩余的遞延收益轉入的是“固定資產(chǎn)清理”,而當固定資產(chǎn)出售時,剩余的遞延收益轉入當期損益“資產(chǎn)處置損益”,是這樣理解嗎?
總額法,出售固定資產(chǎn),剩余的遞延收益不進固清,直接轉到營業(yè)外收入?
我想問下這個出售資產(chǎn),遞延收益不是最后轉入固定資產(chǎn)清理,為何轉入營業(yè)外收入
固定資產(chǎn)原值9454元,按折舊沖抵遞延收益做營業(yè)外收入,現(xiàn)拆除,由于劃轉到公司時借,固定資產(chǎn),貸,遞延收益,請問剩余遞延收益價值怎么處理做賬(即固定凈值)?
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費,去哪個科目,公司接個評估項目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結算這種可以嗎?
老師,能把答按按照每一項資產(chǎn)各寫分錄嗎,這么寫我看不來。
您好: 答案哪項看不明白,我看不太清楚,寫一遍有點費勁,您說哪里看不懂,我給解釋就可以了
老師,我想把四個資產(chǎn)分開買長頭寫分錄,我就明白,您明天上班給我寫吧,早點休息,
您好: 我明白了,您的意思是每項資產(chǎn),出售,怎么做分錄,分開來寫,對不對?
是的老師,麻煩您了。明天也可以。明天吧。
您好: 存貨: 借:長股 1000*1.13 貸:主營業(yè)務收入 1000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)130 結轉成本,略
您好: 暈,長期股權投資,簡寫長投寫成長股了,不好意思 固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn)清理 1500 累計折舊 500 貸:固定資產(chǎn) 2000 借:長投 2000 貸:固定資產(chǎn)清理 1500 資產(chǎn)處置損益 500
您好: 固定資產(chǎn)漏了增值稅了, 借:長投 2000*13% 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)2000*13%? 無形資產(chǎn): 借:長投 1000*1.06 累計攤銷 1200 貸:無形資產(chǎn) 2000 資產(chǎn)處置損益 200 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)1000*6%?
收到,謝謝老師,我慢慢看看。
您好: 不客氣,您也早點休息