你好,第一列的賬載金額表示你們賬上做的,比如第一行的工資,你賬上集體的工資借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資, 第二個是實際發(fā)生,實際你們支付出去的。 第三列是扣除比例上面沒有寫的就是全額抵扣,第四列是以前年度剩余下來的,可以抵扣的,比如職工教育經(jīng)費,以前年都沒有抵扣完,今年可以繼續(xù)抵扣 稅收金額,這個它表示的是允許稅前扣除的,如果是工資沒有扣除比例,只要發(fā)下去,他就等于實際金額。
老師好,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表該怎么填呢,填正數(shù)和負數(shù)分別代表什么意思呢
老師好,這個表該怎么填呢,分別代表什么意思呢?
這個借方,貸方分別代表什么意思
老師,我們單位要填一個項目支出績效自評表,這個該怎么填,分別代表什么意思啊
這上面這幾個金額分別代表什么意思
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請問下,計提工資與實際發(fā)放的工資不符,是審計時發(fā)現(xiàn)上半年計提工資比實際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個收入是從美團 抖音等平臺下單直接進委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進公戶里面嗎?如果打進公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計入福利費,現(xiàn)在能否把這個給沖掉不計入福利費,直接并入員工工資進行更正申報
老師這個過路費可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購進的公交車,現(xiàn)在報廢,車上賣的電池等配件應(yīng)該開多少稅率
老師,我請問下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個商貿(mào)公司是不是可以投資一個餐飲管理有限公司?。?/p>
這個表的數(shù)字會影響所得稅申報表嗎
影響的,調(diào)增調(diào)減都影響。
不影響的情況下我的表該怎么填呢
不填可以不
所屬期,一到12月份你計提的工資是多少?實際發(fā)下去多少?截止到匯算清交之前。
計提1238400,實際發(fā)了536300
要不影響所得稅申報表125列都要填1238400嗎
匯算清繳之前你們沒有全部發(fā)下去的話,就影響你的利潤 是
有多少沒有發(fā)下去利潤就要調(diào)增多少嗎
對的是的,是這么理解,是這么做的。
如果長期計提工資,卻不發(fā)放,會有什么后果呢
差額就不允許抵扣所得稅。
差額我也都抵了,會有什么風(fēng)險呢
單位多抵扣了所得稅,少交了稅款。
稅務(wù)上會不會監(jiān)測到呢,稅務(wù)上有什么風(fēng)險呢
有正常的,你們應(yīng)該是案發(fā)下去的工資來申報個稅,也就是發(fā)了100,申報的也是100,你申報的和這個表里的稅收金額不一致,稅務(wù)局比對的時候會要求你們提供工資表還有支付的證明
就是要求你們單位自查的意思。
我們是小規(guī)模建筑公司,平時開不回來成本票,成本都做了些工資,那現(xiàn)在要怎么辦呢?如果成本不做工資又沒有相應(yīng)的成本票該怎么合理避稅呢
你想多做工資的話,你找人給他申報個稅,前提是這個人不要投訴你們。
個稅報多少我工資做多少,問題是公司沒有錢,發(fā)不出去這么多工資
做借款 借款你老板的 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款