你好,如果你沒有錄入預(yù)算會(huì)計(jì)科目 的,就是0
老師你好,政府會(huì)計(jì)制度,在財(cái)政云上錄期初數(shù)據(jù),錄完之后財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有數(shù)據(jù),預(yù)算會(huì)計(jì)借方合計(jì)和貸方合計(jì)都是零,對(duì)嗎,
政府單位在編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循的規(guī)定有()a。政府財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)按照月度和半年度編制b.政府財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)由單位負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章c.政府財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)d.政府財(cái)務(wù)報(bào)表由會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注構(gòu)成麻煩老師了之前沒標(biāo)好abcd,謝謝老師是多選
某市教育局本年度財(cái)政授權(quán)支付指標(biāo)數(shù)為3000000元,零余額賬戶用款額度下達(dá)數(shù)2800000元。年末按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:貸:預(yù)算會(huì)計(jì)借:貸:對(duì),是寫分錄,寫借貸科目和金額就行,謝謝老師
老師你好,政府會(huì)計(jì)制度下期初數(shù)錄入財(cái)政應(yīng)返還額度: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借1201 財(cái)政應(yīng)返還額度 貸 1011零余額 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 800103財(cái)政應(yīng)返還額度 貸 800101 零余額,對(duì)嗎?我填的時(shí)候,貸方出不來呢,請(qǐng)問是哪里問題
(1)事業(yè)單位人員出差報(bào)銷差旅費(fèi)5000元,使用財(cái)政授權(quán)支付方式支付,要求根據(jù)上述提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)某事業(yè)單位決定對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行擴(kuò)建,固定資產(chǎn)賬面余額為50000元,以計(jì)提折舊10000元,擴(kuò)建過程中支付工程款20000元,要求根據(jù)上述提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 需要編制二級(jí)科目。 (3)某事業(yè)單位收到財(cái)政直接支付額度到賬通知書,收到財(cái)政撥款4000元,要求根據(jù)上述提供的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 老師這些題怎么做分錄,還有零余額賬戶用款額度 和財(cái)政撥款收入什么區(qū)別,為什么有的是財(cái)政授權(quán)支付用財(cái)政撥款收入,有的財(cái)政直接支付用零余額賬戶呢
個(gè)體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開多少點(diǎn)的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設(shè)備記賬的時(shí)候,記到管理費(fèi)用了,這個(gè)要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬?。拷?jīng)營(yíng)所得費(fèi)這塊怎么算?
勞務(wù)稅率是多少?也是累進(jìn)嗎?
老師好,我們有個(gè)員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對(duì)我們來說有沒風(fēng)險(xiǎn)?
客戶未行使權(quán)利,確認(rèn)合同負(fù)債同時(shí)確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。那額外購(gòu)買選擇權(quán)中確認(rèn)的合同負(fù)債確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?還是銷項(xiàng)稅額?
公司股東沒有實(shí)繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
老師,這個(gè)損失的1萬(wàn)需要賠嗎?
老師,請(qǐng)問運(yùn)輸沒有合同,只有發(fā)票可以入賬嗎(董老師)
老師,您好! 采購(gòu)商品,已付款,貨已收到,供應(yīng)商已開具發(fā)票,但是有退貨,客戶這邊發(fā)票已驗(yàn)證,退貨這開票要怎么操作,因?yàn)橥素泦纹肥呛芏鄰埌l(fā)票的!
那我打開錄入期初數(shù)據(jù)就出來那些會(huì)計(jì)科目,我就錄了,錄完預(yù)算會(huì)計(jì)就沒有數(shù)據(jù),那預(yù)算會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)在哪里錄,都要錄哪些數(shù)據(jù)
我們這里也是為0的
那年初預(yù)算會(huì)計(jì)就是零嗎
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
我們今年預(yù)算追加了一部分資金,預(yù)算內(nèi)上年結(jié)余也有,往來資金也有,這些和錄期初數(shù)據(jù)有關(guān)系沒
你如實(shí)錄入就可以了的
會(huì)計(jì)科目里面也沒有這些啊
一般就按照科目余額表填寫
我把資產(chǎn)類負(fù)債類凈資產(chǎn)類都填了,后面還有個(gè)預(yù)算結(jié)余,這個(gè)填不填,填了預(yù)算會(huì)計(jì)就不平衡
現(xiàn)在可以先不需要填寫
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊是填寫在貸方嗎
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊是填寫在貸方
那現(xiàn)在可以正常記賬?和預(yù)算的錢沒關(guān)系?
現(xiàn)在可以正常記賬
以后預(yù)算會(huì)計(jì)部分可以再添加