你好 你開信息表再紅字發(fā)票
老師我們7月給對方開了19萬發(fā)票,對方8月底打款給我們20萬,另外1萬發(fā)票10月開,請問,在7月和8月我們怎么做賬?
我們20年7月給對方開了3張10萬元版的專票,對方未抵扣,現(xiàn)在退回給我們,我們該怎么處理?
你好,我們開給甲方一張專票對方已經(jīng)抵扣了,發(fā)票錯誤現(xiàn)在我們做沖紅處理,對方要求我們提供給他們抵扣聯(lián)正確嗎
老師6月份我們給對方開了一張專票,稅號有誤,7月份對方退回,對方?jīng)]有抵扣,我們是金稅盤,需要怎么操作
對方去年開給我公司的專票,我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方要求沖紅,我們應該怎么處理呢
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務局網(wǎng)站可以導出進銷項開票的明細嗎?Excel表格類型的
好的,不用找管理員嗎
你好 不用的呢 自己開?
好的,謝謝老師!
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!