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老師,銀行賬戶資金轉(zhuǎn)到勞務(wù)工資專用賬戶時(shí)賬務(wù)怎么處理?工資發(fā)出后,賬務(wù)怎么處理?

2021-09-01 10:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-01 10:34

同學(xué),你好 借:銀行存款-勞務(wù)工資專用賬戶 貸:銀行存款

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同學(xué),你好 借:銀行存款-勞務(wù)工資專用賬戶 貸:銀行存款
2021-09-01
借:銀行存款-轉(zhuǎn)入行銀行賬戶 貸:銀行存款-轉(zhuǎn)出行銀行賬戶
2024-11-28
借其他應(yīng)收款,總公司貸,銀行存款,這個(gè)是分公司的。
2025-03-12
1、企業(yè)收到專項(xiàng)撥款時(shí), 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2、將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于工程項(xiàng)目, 借:在建工程 貸:銀行存款 應(yīng)付職工薪酬 3、工程項(xiàng)目完工形成長期資產(chǎn)的部分, 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積---資本溢價(jià) 4、對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部份 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:在建工程”等科目 5、撥款結(jié)余需要返還的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 6、上述資本溢價(jià)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本或股本, 借:資本公積----資本溢價(jià)或股本溢價(jià) 貸:實(shí)收資本”或“股本” 專項(xiàng)應(yīng)付款科目期末貸方余額,反應(yīng)企業(yè)尚未轉(zhuǎn)銷的專項(xiàng)應(yīng)付款。
2023-03-03
計(jì)提社保公司部分? 借:管理費(fèi)用-社保? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸:其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸:銀行存款
2023-12-26
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