?專用發(fā)票跨月沖紅步驟: 1.發(fā)票沒(méi)認(rèn)證。 銷方申請(qǐng), 因開(kāi)票有誤尚未交付或者因開(kāi)票有誤對(duì)方拒收(這個(gè)情況,一般購(gòu)方會(huì)有拒收證明), 先在防偽開(kāi)票中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,然后回去防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票! 2.發(fā)票已認(rèn)證。 購(gòu)方申請(qǐng), 先在防偽開(kāi)票中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局, 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票即可!
老師,我八月開(kāi)的專票,九月需要作廢,那我是不是先開(kāi)紅字信息表,然后再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票???還有這個(gè)和對(duì)方是否認(rèn)證有啥關(guān)系不老師?認(rèn)證了我怎么辦?不認(rèn)證我怎么辦?
專票跨月了,需要作廢,我們是銷售方,開(kāi)給對(duì)方的,然后如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證過(guò),紅字信息表是由誰(shuí)開(kāi),銷售方開(kāi)還是購(gòu)買方開(kāi),如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,又怎么開(kāi)紅字作廢呢
老師,關(guān)于電子稅務(wù)局抵扣發(fā)票有幾個(gè)問(wèn)題1.是不是上月認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)之后才算真的認(rèn)證,這個(gè)月申報(bào)以后發(fā)票不能再抽出,能不能抽出節(jié)點(diǎn)在是否申報(bào)還是是否跨月 2,我認(rèn)證了,我開(kāi)紅字信息表,對(duì)方根據(jù)信息表開(kāi)發(fā)票,不是可以紅沖嗎 3,我認(rèn)證了,對(duì)方紅沖后,我在電子稅務(wù)局不用操作了,等于自動(dòng)把之前認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)出了
購(gòu)買方認(rèn)證認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在退回要開(kāi)紅字票,然后我們銷售方開(kāi)具了紅字信息表對(duì)方確認(rèn)銷方再開(kāi)了紅字票,這個(gè)認(rèn)證了的不是購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表嗎?現(xiàn)在這樣操作了會(huì)不會(huì)有影響
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開(kāi)需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
謝謝老師,還有個(gè)問(wèn)題,我這雖然開(kāi)了紅字發(fā)票,但我九月份報(bào)八月增值稅時(shí),是不是得正常報(bào)收入,正常繳納增值稅啊老師。這個(gè)沖紅的就是八月繳稅,九月份再抵減需要繳納的增值稅?
八月份沖紅 九月份按照正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票申報(bào)?
比如,我八月開(kāi)了10萬(wàn),然后九月初我開(kāi)了紅字發(fā)票6萬(wàn),那我九月報(bào)八月增值稅時(shí),是按照10萬(wàn)繳稅,還是6萬(wàn)繳稅啊老師
按照十萬(wàn)減去六萬(wàn)的差額申報(bào)!?
我這個(gè)九月沖的不是抵減九月的稅,是可以抵減八月的稅?
八月開(kāi)票十萬(wàn) 九月按照十萬(wàn)申報(bào) 十月份申報(bào)紅字發(fā)票?
對(duì)啊,我想也應(yīng)該這樣申報(bào),謝謝
不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??????????????