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調賬能借貸方一樣嗎?借:其他應收款**567 貸:其他應收款**-567

2021-08-31 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-31 11:39

你好,可以這么做的。但是第二個分錄應該是個藍色的。

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快賬用戶1658 追問 2021-08-31 11:41

就這一筆

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齊紅老師 解答 2021-08-31 11:42

你好,調整余額的就這一筆。

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快賬用戶1658 追問 2021-08-31 11:42

就是之前多掛了,現(xiàn)在要沖掉

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快賬用戶1658 追問 2021-08-31 11:43

你上面說第二筆藍字,沒有第二筆

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齊紅老師 解答 2021-08-31 11:44

你的貸其他應收款負數(shù)應該是個正數(shù)。

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快賬用戶1658 追問 2021-08-31 11:46

我想問的是可以把往來直接沖掉,而不掛其他科目嗎?

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快賬用戶1658 追問 2021-08-31 11:47

如圖所示

如圖所示
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齊紅老師 解答 2021-08-31 11:50

你好 這個是別人借你們的錢嗎?

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快賬用戶1658 追問 2021-08-31 11:51

是之前社保多掛了

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齊紅老師 解答 2021-08-31 11:54

在貸方有余額的這些,你們需要還錢給人家還還錢嗎?如果不還錢的話,放到營業(yè)外收入里面 在貸方負數(shù)的 需要問職工收回來,也就是你們單位少扣了他的。

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你好,可以這么做的。但是第二個分錄應該是個藍色的。
2021-08-31
您好,是的,。您說的這幾種情況都正確。
2022-03-27
你好! 是的,你的理解很對
2022-01-06
你好 調整之后就有負數(shù)余額
2021-05-26
您好 其他應收款借方記入其他應付款的貸方?這個不對啊 應該計入其他應付款的借方 本來人家差您錢 您這樣處理還變成了您差人家錢了 其他應收款的貸方記入其他應付款的借方 本來您差人家錢 您這計入其他應付款借方 還變成人家差您錢了
2021-02-25
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