你好 按月申報的不可以的

假設A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,本月開普票13萬元,專票5萬元。A企業(yè)可以享受小規(guī)模納稅人月度15萬元銷售額免稅政策嗎
小規(guī)模納稅人2021年10月銷售貨物4萬元,提供服務3萬元,銷售不動產(chǎn)10萬元 ()?!径噙x題】□A、合計銷售額為17萬元 □B、該納稅人銷售貨物4萬元可以享受免稅政策C、該納稅人提供服務3萬元可以享受免稅政策□D、該納稅人銷售不動產(chǎn)10萬元應照章納稅
小規(guī)模納稅人2021年10月銷售貨物4萬元,提供服務3萬元,銷售不動產(chǎn)10萬元。下列說法正確的是 ()?!径噙x題】□A、合計銷售額為17萬元 □B、該納稅人銷售貨物4萬元可以享受免稅政策□C、該納稅人提供服務3萬元可以享受免稅政策□D、該納稅人銷售不動產(chǎn)10萬元應照章納稅
按季度申報的小規(guī)模納稅人A在2023年4月銷售貨物取得收入10萬元,5月提供建筑服務取得收入20萬元,同時向其他建筑企業(yè)支付分包款12萬元,6月銷售自建的不動產(chǎn)取得收入200萬元。則A小規(guī)模納稅人2023年第二季度(4-6月)差額后合計銷售額218萬元(=10+20-12+200),超過30萬元,但是扣除200萬元不動產(chǎn),差額后的銷售額是18萬元(=10+20-12),不超過30萬元,可以享受小規(guī)模納稅人免稅政策。同時,納稅人銷售不動產(chǎn)200萬元應依法納稅。 請問下,申報按18萬申報嗎?納稅申報表怎么填寫呢?
老師您好,小規(guī)模納稅人一個季度開具5%的租賃普票20萬元,是否能享受季度不滿30萬元的免稅政策?
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學習實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
18萬大于15萬了 總的銷售額
老師, 1、小規(guī)模納稅人月度15萬元銷售額免征增值稅政策是不是:小規(guī)模納稅人月度開:專票%2b普票的銷售額一定小于或者等于15萬元? 假如8月份A公司開的普票是:13萬元,專票是:2萬元。13萬元是不是可以免征增值稅?專票2萬元是不是要征收增值稅? 2、小規(guī)模納稅人開專票是不是開多少,繳納多少稅款?不參與15萬元/月的稅收優(yōu)惠政策? 3、 假如A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,本月開普票銷售額13萬元,專票5萬元。 就18萬元要去計算繳納增值稅對嗎?
第一個 是的 是的 第二個是的,不免 第三個是的