同學(xué),你好 1.借庫存商品678000 貸銀行存款678000 2.借生產(chǎn)成本678000 貸應(yīng)付職工薪酬678000 2.借應(yīng)付職工薪酬678000 貸庫存商品678000
2019年6月5日,甲公司外購200部手機(jī)作為福利發(fā)放給 直接從事生產(chǎn)的職工,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為600000元 增值稅稅額為78000元,款項(xiàng)以銀行存款支付 增值稅專用發(fā)票經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證為不可抵扣,甲公司應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為 ?
2019年6月5日甲公司外購200部手機(jī)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的職工,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為600000元,增值稅稅額為78000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,增值稅專用發(fā)票后經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證為不可抵扣,甲公司應(yīng)進(jìn)行的會(huì)計(jì)處理中正確的有( )
2X19年6月28日,甲公司外購空調(diào)扇300臺(tái)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的職工,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元,增值稅稅額為19500元,以銀行存款支付了購買空調(diào)扇的價(jià)款和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅專用發(fā)票尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,甲公司應(yīng)編制如下分錄:第一步:購入時(shí),第二步:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,但不可抵扣時(shí),第三步:實(shí)際發(fā)放時(shí)
2022年3月28日,甲公司外購空調(diào)扇300臺(tái)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的職工,取得的増值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元,増值稅稅額為19500元,以銀行存款支付了購買空調(diào)扇的價(jià)款和増值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,増值稅專用發(fā)票尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:編制分錄。
2022年3月28日,甲公司外購空調(diào)扇300臺(tái)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的職工,取得的増值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元,増值稅稅額為19500元,以銀行存款支付了購買空調(diào)扇的價(jià)款和増值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,増值稅專用發(fā)票尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,系統(tǒng)和財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)凈值不一致的,查了一下原因,是因?yàn)?3年10月份有一批固定資產(chǎn)折舊完成了,系統(tǒng)已經(jīng)不計(jì)提了,但是在財(cái)務(wù)報(bào)表上沒有減出來,現(xiàn)在要怎么調(diào)平一致呀
老師,我們公司一個(gè)股東占資30%是600萬,實(shí)繳只有1萬,現(xiàn)在是打官司贏了,要給這個(gè)股東除名,并把他的股份作減資處理,該怎么操作?需要出具財(cái)務(wù)報(bào)表之類的嗎
老師好 我想請(qǐng)問一下 我們和國外客戶C簽訂合同 但是貨是發(fā)到他們國內(nèi)C的貨代B 在由B出口給C 這種我們算出口嗎 應(yīng)該怎么操作呢
請(qǐng)問老師 一般戶可以付工資嗎
老師麻煩問一下,我的個(gè)體戶外帳,老板用個(gè)人卡付的工資,我借應(yīng)付職工薪酬,貸其它應(yīng)付款-老板名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
老師好,比如7月應(yīng)發(fā)工資10萬,公司承擔(dān)社保8000,個(gè)人承擔(dān)社保4000,實(shí)發(fā)工資96000,現(xiàn)在該怎么做計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄呢?
我想咨詢一下,公司租賃設(shè)備,分期付款的時(shí)候,怎么做分錄啊?
2018 2019年的報(bào)關(guān)單系統(tǒng)導(dǎo)不出來,可以去哪里才能導(dǎo)出來這些歷史數(shù)據(jù)呢?
建筑公司購買建筑材料用于工程,做賬需要填出入庫單嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做
老師,項(xiàng)目,原煤*煤可以嗎?到時(shí)候銷項(xiàng)開精煤