您好 根據(jù)報關(guān)單出口月份開具發(fā)票 按照零稅率開具
外貿(mào)企業(yè)出口,假如我現(xiàn)在我這個報關(guān)單是今年2月出口的,然后本來就是要在二月就要開出口發(fā)票嗎?沒有進(jìn)項,二月就不能開這個出口發(fā)票,必須有進(jìn)項才開?假如我現(xiàn)在七月才有進(jìn)項了,七月的進(jìn)項開回來了,我才能開那個出口發(fā)票,是這樣的意思嗎?
老師,本月有出口件,報關(guān)單的日期如果是本月得話,是不是就必須在當(dāng)月開具發(fā)票?那我們是生產(chǎn)企業(yè)的,開具發(fā)票是按13稅率還是零?
老師你好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),9月4日出口了一臺設(shè)備,開票的話必須是當(dāng)月開出來嗎?申報抵稅的話,是不是當(dāng)月必須申報完呢?還是今年年底前申報完就可以呢?生產(chǎn)型企業(yè)是不是出口的稅額抵內(nèi)銷的稅額呢?如果出口辦不好的話,是不是明年稅務(wù)局就需要扣除今年的出口銷售稅額呢?
老師,我們的報關(guān)單,出口日期是6月15號,開具增 值稅普票日期為8月10日,做主營業(yè)業(yè)務(wù)收入的時候是按出口日期做,還是按開具發(fā)票時做呢,確認(rèn)收入的時間,是按6.15日,還是8月10日呢
老師你好,我請教一下,我們是外貿(mào)企業(yè),報關(guān)單上的出口日期是2022年的4月8號,但是收到的進(jìn)項發(fā)票對方單位是10月13號開具的,于是我們的出口發(fā)票也是這個月才開具,在這種情況下,這張進(jìn)項發(fā)票還能出口退稅嗎?有時間要求嗎?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對啊?需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
按照零開具是嗎?增值稅普通也是這樣子開是嗎?那下個月申報退稅的時候是先申報增值稅還是出口這邊?有說法的嗎
按照零開具是的 增值稅普通也是這樣子開 下個月申報退稅的時候是出口這塊
哦,那是不是說先申報出口退稅,再申報增值稅,退稅額就會在增值稅報表里免抵退稅額體現(xiàn)沖減是嗎?老師,因為第一次公司有出口件,所以有點懵,沒接觸過出口這塊
現(xiàn)在退稅軟件申報 有文件生成 然后導(dǎo)入增值稅申報系統(tǒng)申報
哦,好的,謝謝老師耐心,我學(xué)習(xí)一下課程里面的出口退稅
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問