同學(xué)你好 印花稅的計(jì)稅金額是49

老師!建筑公司跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)增值稅預(yù)繳填報(bào)是按開票金額的2%預(yù)繳是嗎?還是合同金額預(yù)繳?
老師好,請(qǐng)問跨區(qū)域的項(xiàng)目,開票金額49萬(wàn)元(含稅),要預(yù)繳印花稅,計(jì)稅金額是多少?
老師,請(qǐng)問建筑行業(yè)跨區(qū)域涉稅預(yù)繳增值稅填寫銷售額的時(shí)候是含稅金額還是不含稅金額。
老師,您好!印花稅:購(gòu)銷合同上的不含稅總金額與開票累計(jì)的不含稅總金額(開了多張發(fā)票)不一樣,含稅總金額一樣,請(qǐng)問是按哪個(gè)金額繳納印花稅;倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)有合同(但沒有金額),請(qǐng)問是按對(duì)方開的發(fā)票含稅金額,還是不含稅金額繳納印花稅
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),在本市跨區(qū)域預(yù)繳稅金,金額380萬(wàn),如何按金額計(jì)算預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅?
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤(rùn)。就老板一個(gè)有參保,這個(gè)工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號(hào)上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號(hào)比較多,會(huì)計(jì)是在庫(kù)存多的型號(hào)上做紅沖對(duì)嗎?這樣型號(hào)的成本降低,銷售利潤(rùn)變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號(hào)上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號(hào)上紅沖?因?yàn)楣?yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號(hào)上紅沖
1781.3怎么算出來(lái)的稅呢
郭老師,問一下一輛按揭的車,總款25萬(wàn),已付5萬(wàn),剩余的20萬(wàn)是按揭還款,這樣的分錄怎么做?后面扣款是個(gè)人扣款
老師我公司是商貿(mào)企業(yè)(小麥高梁批發(fā),適用稅率9%),現(xiàn)在我們公司購(gòu)進(jìn)的免稅的小麥種子,再轉(zhuǎn)上給合作社種植,怎么開票,稅率應(yīng)該是多少
老師,小規(guī)模納稅人賣了一輛車,按什么交稅,怎么做分錄,是不是按季度申報(bào)
老師,我公司買車28萬(wàn),用了3年,現(xiàn)在賣了,開票多少與稅務(wù)有沒有關(guān)系,對(duì)方開了5萬(wàn)的發(fā)票,可以嗎
酒店公司總部下面有300多家門店 公司主要收入是第三年的加盟費(fèi) 還有是第三方公司給加盟門店的設(shè)備返點(diǎn)和原材料返點(diǎn), 現(xiàn)在招聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 需要提供一套方案,包括成立幾個(gè)公司 新公司是小規(guī)模還是一般納稅人 稅票怎么規(guī)劃 老板個(gè)人買的車子要過戶給公司嗎,希望老師幫忙出套方案 謝謝
96000元的商用底商租賃費(fèi),去稅務(wù)局代開發(fā)票都需要交哪些稅,每個(gè)稅種多少錢
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅費(fèi)用繳納的分錄怎么寫,他這個(gè)是從個(gè)人銀行卡上扣的。上個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

